你好,买卖合同印花税不会因为合同取消而冲减,合计1600%2B70

老师,请问我上个季度2月份在税局代开了10000元的专票,3月份又代开了10万元专票,一万元的专票当月作废了,10万的5月份冲红作废,税局叫我修改上个季度增值税申报表,我应该怎么填?
老师好!一季度开了50万元普票交了增值税,二季度发现多开了20万元,于是红冲了20万,又开了80多万免税收入和4万元房租收入,一季度多交的20万元的增值税可以抵吗?增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数?
商贸公司(超市)2023年1月份预付卡销售50万元,当时开具了不征税发票,根据合同应于3月底结算,开具普通发票,由于税务ukey丢失未开具,申报第一季度增值税时全额申报,并缴纳了税款。4月份数电开票开具了50万元发票,在申报第二季度时,比对多了这50万元,不能正常申报,请问怎么处理?
老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
老师,我公司四季度销售额只有2万元,12月开了销项负数开票55000元红冲8月份的发票,总共合计四季度销售收入-35000元,四季度销售的产品是以前采购的,那我四季度印花税该怎么申报?
老师,您好,软件公司2026年由小企业会计准则改成企业会计准则,有购买500万结构性存款3个月,现已到期,账上显示利息,请问老师对应的购买以及到期的利息分录是怎样的?
老师,一般纳税人开具普票,也要按照13%交税吗???
老师,我们找的第三方检测机构开具的发票内容是技术服务费,入账的时候财务能入成检测费吗
老师,利润表中研发费用是298773.69元,附注中开发支出910526.81元,转入损益731908.27元,期末余额178618.54元,那么这个开发支出和研发费用有什么关系吗
请问老师,年终奖一次性发放的计税方式是怎么样的
上月做到待认证进项,这月转入进项税额,是直接做一笔分录就可以吗,这分录后面的附件还有弄什么吗
朴老师,我账上记得成本和成本发票相差0.01,谁没关系吧?不需要改吧?因为是四舍五入的原因
老师我新来的公司有无形资产摊销,已经摊销6年了,但是之前汇算清缴都没有报过,这次还报吗
你好老师,我们的个体怎么都改成查账征收了
采购付款的话,怎么样去管控
没有取消合同,只是开错了而已呢
那就按照1600万申报印花税
为什么不是1600-170+70=1500万元
你这个170是1600的部分对吗?
对,3月份红冲的这170万就之前1月份开的票
那这个不需要减去,就是1600
就是一季度的印花税就是只申报1、2月份的数据,3月份的数据不用申报是吗?为什么呢,还是不太理解
冲红这部分不可以扣除
红冲这部分不可以扣除的话,那为什么三月份这个70万元也不申报呢
你说了这个70包括在1600里
哎呀,老师啊,你再看一次吧,我写得很清楚,一二月份开1600万元,三月份红冲170万元,红冲的这个数据是红冲1月份开的票,三月份开的票是70万元,我什么时候说这70万是包括在1600里面了,我说的是红冲的170是原来1600里面的,你都没有认真看
合计申报印花税是1600%2B70=1670我上边就告诉你了
我说只是开错票,你又说1600
你好,买卖合同印花税不会因为合同取消而冲减,合计1600+70 这是我第一次回复你的