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老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢

2023-09-18 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 14:52

你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的

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快账用户1945 追问 2023-09-18 14:52

那可影响后期月份的申报,

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:54

会的,后续每个月的都要按照差额进行调整的

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快账用户1945 追问 2023-09-18 15:09

就是在三月份更正申报,往后的月份更新一下点确认就行了是不是

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齐红老师 解答 2023-09-18 15:11

是的,你后面的月份要更新的

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