直接冲今年的销售收入就行

你司购进的增值税专用发票,从2019年至今,购进方已冲红17652.3元,涉及进项税额,是怎么回事?税务约谈,这个问题怎么解决
老师,去年的开发票12万的收入,23年发现发票有问题,23年1月份红冲重新开具了,那么在做22年算清缴的时候收入依然得是12万是吧,不管他今年有没有红冲是不是
老师请问,我们有台设备是21年的,然后23年4月才开的发票,我们并且入账到了23年且该设备属于研发固定资产,这个会涉及什么调整问题吗?
去年开给客户的专票因为品名少了2个字,今年要红冲重新开,是去年的发票 今年红冲账务要怎么处理呢,对税务有影响吗
我要红冲23年的收入,涉及金额占23年收入10%左右,账务处理怎么做?涉及的发票,购买方没有进行增值税进项勾选的话,我直接开红字发票么?
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
老师,我们酒店是一般纳税人,我们从市场的个体户执照采购一批青菜,对方给我们开了一张普通发票和一张3%的专票,可以抵扣多少税?金额一张是10万,一张是5万
有没有做账时的表格可以下载
托管服务,指的是托管多大的学生?是个体、公司都可以吗?
工会经费按什么交?建筑业
26年三月份发现25年12月份开具的农产品收购发票异常,要求要做进项税额转出,同时成本也要调减,这个时候要怎么处理
老师,小规模 收到房租发票,房租费是老板私人转给对方的,没有从公户,怎么写分录
快递费收入需要缴纳印花税吗 有没有相关的政策依据呢
老师,你好!2019年以公司名义买车,老板私人转账965800元。2026年2月将车卖出,老板个人收钱358000元,税务提示要交增值税41185.84元。但是前面的会计没有将车入账,现在要如何做买车、卖车的分录?前期的报表要更改吗?(增值税已交)
小规模核算方式是什么
会涉及到调整以前年度报表吗
对方开给我们得发票,然后对方要红冲的
那么需要重新开发票不呢?
不重新开了 只红冲而已
那么就要 借:应付账款 贷:利润分配-未分配利 应交税费-增值税-进项转出
需要调整2年的财务报表吗
23年的财务报表
是的,那个影响了利润,发票虚开了还是咋的?不然就不同意对方红冲
可以直接在26年做调整吗
不能,那个按权责发生制是当年虚增了成本
税务报表也是要跟着调整吗
要么就重新做当年的汇算,不调账了。
直接做23年汇算清缴 调增成本 补缴企业所得税?
是的,就是那个意思的
会有滞纳金吗
是的,补税会有滞纳金的