你好,同学 如果直接红冲发票的话, 直接 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款

发现5月份收到的一张发票出现错误,发票已经入账,但是我没有勾选抵扣进项,现在我把发票退回去,对方给我红字发票以及正确发票,共计两张发票,请问针对这两张发票,我怎么进行账务处理?
老师,单位22年23年收到中石油的增值税专用发票20000元(含税金额),当时的会计按照含税金额做的费用,进项没有认证。现在发现当时的发票开错了,中石油让全部拿回去冲红,24年的账怎么处理?
我要红冲23年的收入,涉及金额占23年收入10%左右,账务处理怎么做?涉及的发票,购买方没有进行增值税进项勾选的话,我直接开红字发票么?
销售方23年9月开具增值税专用发票,确认应收账款,主营业务收入,销项税,购买方在23年12月份已经支付货款,收到银行存款,冲销应收账款,24年7月因为模具取消,而对应的夹具没有开立,购买方发出红字确认单销售方确认开具红字发票,并以银行存款支付返还给客户 24年7月售方账务处理如下正确吗 借:主营业务收入负数 应交税费销账负数 贷:银行存款
我司是购买方,在2023年收到一张进项发票已抵扣,但现在2024年7月才发现该张发票开多了,现在红字更正,请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票,但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额,与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表,跨区域业务,怎么申请退税
小规模出售房屋、无形资产的税率
老师,您好,请教一下,像生产车间工人的工资,我计提时入生产成本-直接人工,那社保跟公积金,我是入制造费用好,还是直接 人工好
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表
老师好,请问运输行业的业务处理会计分录怎么写
老师,进出口公司,收到客户汇进来美元,账务怎么处理?
年终奖都是实发的,没有像工资那样分应发跟实发,那怎么申报个税?
销售产品,质量问题,给客户退货款和客户提货的运费,怎么做分录?一般纳税人
(其他应付款-电费)从我接手贷方一直有余额,怎么能调平?
不涉及以前年度损益调整么?今年开票不多,收入红字没关系么
这样的 话,收入用以前年度损益调整科目代替
直接借以前年度损益调整,增值税销项,贷应收账款么?
直接借以前年度损益调整,增值税销项,贷应收账款么? 是的
购买方发票还没有勾选,我直接开红字发票么?
购买方发票还没有勾选,我直接开红字发票么? 是的