对的,是的,是这么做的,是这么理解的。

老师,请问一下跨年发票冲红,一般纳税人的公司,去年12月收款20万,开两张10万出去,现在退款8万,也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧?还有就是部分冲了的话,我23年1月份怎么做分录吖
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
老师,我12月份开了发票,然后跨年一月给作废了重开了,请问,我12月份的收入红冲后,汇算清缴之前可以把他做到23年的收入里么?去年开具的不纳税可以么?
老师,我去年12月份开了发票收入12万,因此暂估了15万的成本。然后跨年一月给作废了重开了,请问今年我作废12月份的收入红冲并且重新开具后,汇算清缴收入和成本应该按照什么来填写,是12还是0,成本是15还是0.
老师,去年的开发票12万的收入,23年发现发票有问题,23年1月份红冲重新开具了,那么在做22年算清缴的时候收入依然得是12万是吧,不管他今年有没有红冲是不是
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
如果因为去年的开错票的收入,而暂估的成本,也得在今年取的发票成本才能冲销暂估,不然,就得调整是不是?
是的,是的,是这么做的。
老师 职工2022年全年一次性奖金什么时候截止申报 今天才确定要给员工发放上年度的奖金,然后先给他申报一下
当你已经申报了一次了,你需要更正申报才可以。
我申报的是正常的工资薪金,不是年终奖,年终奖没有申报过,我查了一下说年终奖发生了就可以申报,应该和工资薪金申报不冲突吧
意思是我一个月不论是工资薪金还是年终奖,只能申报一次。要不就两个同时申报是么?
你好,你填写了工资薪金之后,你不要提交申报,你再去填写全年一次奖金收入,然后他两个一块儿申报才行。
我年终奖怎么选择单独申报,我看见他好像给我直接和工资薪金合并在一起了
可以合并,也可以翻开哪个交税上按照哪个来。