对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,请问一下跨年发票冲红,一般纳税人的公司,去年12月收款20万,开两张10万出去,现在退款8万,也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧?还有就是部分冲了的话,我23年1月份怎么做分录吖
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
老师,我12月份开了发票,然后跨年一月给作废了重开了,请问,我12月份的收入红冲后,汇算清缴之前可以把他做到23年的收入里么?去年开具的不纳税可以么?
老师,我去年12月份开了发票收入12万,因此暂估了15万的成本。然后跨年一月给作废了重开了,请问今年我作废12月份的收入红冲并且重新开具后,汇算清缴收入和成本应该按照什么来填写,是12还是0,成本是15还是0.
老师,去年的开发票12万的收入,23年发现发票有问题,23年1月份红冲重新开具了,那么在做22年算清缴的时候收入依然得是12万是吧,不管他今年有没有红冲是不是
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
金融资产账面价值,账面净值,账面余额,怎么区分
如果因为去年的开错票的收入,而暂估的成本,也得在今年取的发票成本才能冲销暂估,不然,就得调整是不是?
是的,是的,是这么做的。
老师 职工2022年全年一次性奖金什么时候截止申报 今天才确定要给员工发放上年度的奖金,然后先给他申报一下
当你已经申报了一次了,你需要更正申报才可以。
我申报的是正常的工资薪金,不是年终奖,年终奖没有申报过,我查了一下说年终奖发生了就可以申报,应该和工资薪金申报不冲突吧
意思是我一个月不论是工资薪金还是年终奖,只能申报一次。要不就两个同时申报是么?
你好,你填写了工资薪金之后,你不要提交申报,你再去填写全年一次奖金收入,然后他两个一块儿申报才行。
我年终奖怎么选择单独申报,我看见他好像给我直接和工资薪金合并在一起了
可以合并,也可以翻开哪个交税上按照哪个来。