同学你好 图片在哪里

老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,如果金额较大,涉及到损益类科目做账时需要做到以前年度损益调整里边吗?
老师好,请教一下,我现在填报企业汇算清缴的报表,销售费里面有一个过户费,我填在哪里比较合适,我填其他栏老是通不过,还有就是企业汇算清缴有哪些是涉及调整的项目??
老师,你帮我看一下这个累计折旧是要填在企业所得税汇算清缴的--纳税调整项目明细表中马
老师您好,现在在做2022年汇算清缴,我想把去年计提的一笔费用,做调增,请问在表里怎么填写呢?是在A105000纳税调整项目明细表,其中的哪项填写呢?我当时计提的分录请见图片
汇算清缴纳税调增,但是未涉及补交企业所得税需要做会计分录吗,麻烦老师帮忙看一下哪条准则的具体规定呀
各位大佬,请问下已查出没有24-23年已收货,未付款,现在没有合作了,这个钱可以做营业外收入吗?借:应付账款-S公司,贷:营业外收入,老板说能不能直接平账不影响利润也不影响资产,我说不可能的要么影响利润,要么影响资产对吧?
我公司注册地址在A地 准备投资运营B地一家餐饮, B地不办营业执照,现在 B地需要装修设计,现在我公司可以直接打款给设计装修公司吗?要不要把营业执照先迁过去?
个体工商户经营所得税是多少?
老师,24年所得税汇算可以弥补的亏损为72458.7;25年一季度已交税77.24,25年度利润8102.86元,现在填写25年度汇算清缴,纳税调增应填多少(保证不退税)?
老师,小规模生产企业能不分制造费用吗,全部算生产成本。
补充医疗保险全是单位缴纳,需要交个税吗?
老师 我现在做好的利润表还盈利八千多,做还有一张60000的成本票没有做进来,如果做进来就成本大于收入了,如果做了我怕会引起关注
老师,不抵扣勾选后增值税申报表附表二(待抵扣进项税额)26栏无数据,35栏只自动计算了勾选的分数不包含不抵扣的份数,这样正常吗?以前26栏好像是有数据的,不知道是改版后还是?
个体公司!有同事借款!这个支出的钱要算到成本里面去吗?不从工资扣!他单独还款
老师,去年9月我们有一个股东E退股,实收资本18万,当时还未确认这些股份还未定下来转给谁,公司就先把钱退回给E,后来在12月才办理了转股手续转给H,H是今年才把钱转给公司,想问一下这3个阶段的账务处理怎么做?
是这个,老师帮忙看看,25年做了这些费用科目
需做纳税调整的项目: 业务招待费(含 0020 招待费、FYXM09_SY 业务招待费):按发生额 60% 且不超当年营收 0.5% 孰低扣除,超支部分调增。 福利费(0014 福利费):不超工资薪金总额 14% 部分扣除,超支调增。 职工教育经费(0026 职工教育经费):一般企业不超工资薪金 8% 部分扣除,超支结转以后年度扣除。 劳务费(CI019 劳务费):需凭合规发票扣除,无票调增。 咨询费 / 服务费(0024 咨询费、0034 服务费 / 咨询费):需真实业务 + 合规发票,虚列 / 无票调增。 离职补偿金(CI018 离职补偿金):符合规定可扣除,超标准 / 不合理部分调增。 其他(0010 其他):需逐项核实,不合规 / 无票支出调增。
离职补偿金怎么算符合规定?
离职补偿金符合以下规定可全额税前扣除,无需纳税调整: 真实发生:实际与员工解除劳动关系支付,非虚列。 金额合理:符合劳动合同、劳动法规,无明显偏高。 凭证齐全:有离职协议、补偿明细、付款回单、员工签收。 会计处理:计入管理费用,不属于工资薪金,不参与福利费等限额基数计算。 不符合条件的部分,全额调增应纳税所得额。
差旅费这些有什么扣除限制吗?
有发票是异地不是餐饮费就行