不行的,正常做费用就行

老师,我想问下公司做电商一直没有申报收入(两年多时间),税局出台的留抵税额退税可以申请吗?会不会有风险呢?不申请怎么处理呢。深圳地区 另外前期账务找的代理记账,很多进项票没抵扣找不到了该如何处理 其中有些进项票是老板开的个人用品发票,例如眼镜这些,和公司经营无关的,要怎么处理好,可以认证吗?
老师,您好,企业中经常签署服务合同,比如市场推广费用合同以及设备维保服务合同,但是并不是年初签订,可能是年度中某个月开始服务,一年服务期,会涉及服务期限跨年了,费用合同签署的时候一次性支付并且收到发票了,这种情况可以把一年的费用全部计入付款年度吗?还是说需要分摊到下一年呢?分摊的话有些合同并不是能准确计算每月金额的,怎么处理呢?这个是否分摊和服务合同金额大小有关吗?而且这种合同很多,实践中分摊的话对于财务人员工作也是十分困难,很难每一合同都记得分摊呢。
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
老板之前个人支付了很多公司的费用,比如购买办公物品什么的。但是没有报销给他。之前做帐没有把这些费用做进去。目前是6月份之前的帐已经结账报税了。现在需要把这些费用全部补录进去吗?去年12月份也有一些费用开支没有做进账本里,要怎么处理?
目前社保基数比对企业该如何应对,年终奖可以不用加入社保基数
老师,季报里面是职工薪酬已计成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬一样数对吗
fob出口方式,客户会要求垫付运费吗,这种情况正常吗,报关也是fob报关单上没运费
老师,从五金买完用品买完就出给相关部门了,还需要做出入库吗?
老师,我在25年12月做了一笔因合财纠纷败诉的亏损,借:营来外支出45万,贷:库存商品45万,因库存商品原本就是0,做完亏损后这笔分录库存商品为-45万。我现在想调整冲平,我是在25年12月冲平,还是26年一季度冲平,我们是小规模的,25年的财报已出已申报,冲平的话应该会影响利润,25年汇算清缴还未做。
朴老师,请问发票开的现代服务*销售服务费,这需要交印花税吗?
请问去年有很多服务费,怎么做好一些,公司已经亏损很多了,这个再入进去就太多了,能做长期待摊费用吗?是平台推广费,还是怎么处理好一些
收到的稳岗补贴 汇算清缴需要调整吗
老师 增值税更正申报时 本期缴纳上期应纳税额30栏填哪个数字
老师,您好,请问收到的个税手续费返还收入,申报了增值税未开票收入,是怎么记账分录呀?
只能做费用支出吗?这样会不会风险大啊,公司已经亏损了很多。因为公司的收入都是推广来的,实际还真是亏损很多。