计提分录: 借:利润分配-未分配利润 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

请问老师,小企业会计准则没有以前年度损益调整,补交上年度的城镇土地使用税分录是这样做吗? 借:应交税费——城镇土地使用税 6744.29 营业外支出——税收滞纳金286.63 贷:银行存款7030.92 补提 借:税金及附加6744.29 贷:应交税费——应交城镇土地使用税6744.29 结转 借:利润分配——未分配利润7030.92 贷:税金及附加7030.92
老师,请教一下 2022年2月多申报并多缴纳了附加税7000元 现在才发现,然后缴纳1-3月份附加税时直接抵免 应该怎么做分录呢? 借:应交税费——城建税 ——教育费附加 ——地方教育费附加 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调 贷:利润分配——未分配利润 老师,是这样做分录吗?
前几天补交了20,21,22年以及今年两个季度的土地使用税,还缴纳了滞纳金和罚款,以前年度和今年的分录应该怎么做,滞纳金和罚款的分录怎么写
老师你好,企业去年查补税 增值税 99万 城建税6.9万 教育附加2.98万 地方教育附加1.9万 房产税 10.76万 印花税12万 所得税 171万 请问这些该怎么做账,用了以前年度损益调整之后,现在汇算清缴该怎么调以前的报表?
你好老师,我补交了去年和前年的房产土地使用税他产生了滞纳金,开始我连滞纳金一起记入了税金及附加,后发现账不合适,冲销了分录重新记入营业外收入之后,税金及附加出现了负数,怎么办?
老师好,修理厂给个人开票,购买方写个人名字吗还是写什么,纳税人识别号写什么呢
个体工商户刚做税务登记,是查账征收,想申请定期定额,但在申请的时候,个人经营所得税,有个月实际应纳税数值呢
美团的收入怎样记账,例如 结算总价25.49 总收入27.81 平台技术服务费1.91 商家营销费用0.41 辛苦老师给出明确的会计分录
老师对一般纳税人他这个专票入成本就少交企业所得税,成本票一般都是哪些呀?
自营出口收入是指自己生产商品出口吗
利润表中上期金额是指2025年1-3月吗
公司绿植在花店买花,花店开了发票,公户给花店打钱了,会计分录怎么做
本人是做设计的 开了一个个体工商户 今天要开一张63000的普通发票,假设5月跟6月都开4万的发票,合计这个季度开了143000元的发票,等7月的时候要申报税 大概要交多少税 是不是只要交个人所得税
老师,你好,请问采购付款用一般户,收款用基本户可以吗,开票和收票都是用基本户啊
我们有国内外销售,商品是外购的,填写所得税申报表,需要填写哪些数据
全部放在利润分配-未分配利润科目,补缴的这部分税金及附加,在2025企业所得税汇算清缴,不能税前扣除吗
还有,这部分金额放在利润表中我应该放在哪个科目下边呢
那个不影响25年的汇算的,
意思是补缴的这部分金额不用体现在利润表中吗,因为我现在做2025年汇算清缴,把补缴的这部分也做在税金及附加这个科目下边,现在提交税务后有风险提示,说我申报的税金及附加超过了税务认定的金额,让调整,所以不知道怎么处理