调整分录:首先,将错误记入营业外收入的分录再次冲销,因为滞纳金应计入营业外支出。假设之前错误分录是借:营业外收入 贷:银行存款(金额为滞纳金数额),那么冲销分录是借:银行存款 贷:营业外收入。 重新记录:然后重新做正确分录,借:营业外支出 贷:银行存款(滞纳金金额)。 调整税金及附加:对于税金及附加出现负数的情况,查看之前错误计入税金及附加的分录,假设是借:税金及附加 贷:银行存款(包含滞纳金和税款),冲销该分录,借:银行存款 贷:税金及附加,再重新做正确的分录,即借:税金及附加(只包含税款部分) 贷:银行存款(税款部分)。 通过以上步骤,可以纠正会计记录错误,使账目正确。
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
老师,我们去年第二季度附加税费当时报漏报了,今年第二季度被税务局通知补交,并交有滞纳金,我这边分录怎么做,滞纳金进入营业外支出对吗,我账务处理是这样的, 借,税金及附加, 贷,应交税费,教育费附加及地方教育附加 借,应交税费,教育费附加及地方教育附加, 营业外支出 贷,银行存款 老师,你帮我看看以上分录可以吗,如果不对话,老师指点一下
老师,补以前年度税,收入,和滞纳金,用了以前年度损益科目,比如 借 应收账款 1130 贷 以前年度损益调整-收入 1000 应交增值税 130 借 以前年度损益调整-税金及附加 500 贷 应交税费-各种其他税(此处简略写) 500 借 应交税费-增值税 130 应交税费-各种其他税 500 贷 其他应付款 630 借 其他应付款 630 贷 银行存款 630 借 以前年度损益调整-营业外支出(滞纳金)50 贷 其他应付款 50 借 其他应付款 50 贷 银行存款 50 有了这些分录之后,我要调整期初余额 资产 增加了 1130 负债 增加了 630 未分配利润 增加了 450 差异50 感觉就是那个滞纳金的问题。但是又不知道问题到底出在哪里 还是我分录有误吗?
老师你好,我想咨询,我公司老板另购买了产业园的厂房,最开始是闲置的,目前没有自用,过过了几个月就出租了一部分出去,有出租业务了,我现在要建账,选会计准则是选小企业会计准则(2013)还是新会计准则(2019年执行)。还有就是未出租的还是按固定资产核算,出租的转投资性房地产核算,租金计入其他业务收入,折旧计入其他业务成本。房产税和土地使用税计入税金及附加,费用类的计入费用科目,对吗
早上好,老师,请教下我司是租赁公司,每个月开出租赁发票就是收入,由于被税局查出来我司出租厂房金额过低,需要我们补交申报收入,收入是每个月按从租计征申报的房产税,由于是以前年度2021、2022年的收入,现在在2023年12月入账,需要怎么入账以前年度收入房产税、及补交产生了利润交了以前年度企业所得税、及收入房产税产生了印花税申报了印花税,还有各税金产生的滞纳金,应该怎么入账?分录怎么写?
你好 老师,成立初级有几笔大额都是用现金支付的还没有销账,发票有的,现在还是挂的应付账款这账要怎么做呢
老师,我这个工资表应该怎么做?税务局里是不是要登记?
老师,麻烦问一下,给别人付款 8000多,他拿的发票是一些小额采购方便面,T恤,护肤品的,还有礼盒 3000,预付充值卡不到 4000,怎么走费用,做帐走什么科目
你好老师个体户经营超市购监控录像机及安装会计分录怎么做
购买材料,发票10万,实际支付时有折扣,只要支付9万,那差额计入哪里?
同一个法人 同一个地址 做的产品也是一样的 两家公司一个做的是直销 一个是分销 会被税务局判定成违规拆分收入吗?
老师这里资产负债表期末余额就填6月份的日期吗??它所属期4月—6月的
老师你好!我是个新手学员。目前遇到个问题,就是公司的应付账款借方挂有一笔款10万元(确认该款已付款),而且确认该款只是走账没实物,开有发票还是固定资产电器类的,我该怎么处理这笔款呢?
对账涵是不是可以用电子章
老师,去年的所得税,在今年五月份缴纳,这个分录应该写在去年还是今年呢,写到今年的话会影响利润表,但是小企业没有以前年度损益调整这个科目,要怎么做分录呢
我要做的是营业外支出,前面打错字了
同学你好 借营业外支出 贷税金及附加
他出现了税会差异
账上出现了多交税
借税金及附加 贷本年利润 做这个分录
摘要要怎么写
结转损益 这样写就可以