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请问1月付款1万元,2月仓库材料入库,发票是3月开的,1月挂了应付账款借方,3月应付账款贷款,那请问2月的材料入库要怎么处理呢,公司要求账务处理的入库要跟仓库实际入库每月保持一致

2026-04-17 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-17 13:42

2 月按暂估入库处理,3 月发票到了再冲暂估、按发票入账,这样就能和仓库每月一致。 1 月付款(你已做) 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 2 月仓库入库(必须做) 借:原材料 10000 贷:应付账款 — 暂估应付款 10000 3 月发票到 冲回 2 月暂估 借:原材料 -10000 贷:应付账款 — 暂估应付款 -10000 按发票正式入账 借:原材料 10000 贷:应付账款 10000

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快账用户1672 追问 2026-04-17 13:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-04-17 13:46

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2 月按暂估入库处理,3 月发票到了再冲暂估、按发票入账,这样就能和仓库每月一致。 1 月付款(你已做) 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 2 月仓库入库(必须做) 借:原材料 10000 贷:应付账款 — 暂估应付款 10000 3 月发票到 冲回 2 月暂估 借:原材料 -10000 贷:应付账款 — 暂估应付款 -10000 按发票正式入账 借:原材料 10000 贷:应付账款 10000
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