您好,冲回10万元虚拟入库

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
你好老师,购入公司包装货物用纸箱时,在没有收到发票做了一笔借销售费用贷银行存款,等收到发票又做了一笔借库存商品,贷应付账款,确认当期收入,借应收账款,贷主营业务收入,同时借主营业务成本贷库存商品。问题一是收到发票前做了销售费用,后来收到发票又入库结转了成本,等于重复做了成本和费用,需要红冲一笔。具体红冲那一笔。问题二是纸箱做到了主营业务收入里面合适吗?不合适的话怎么调账。问题是三季度报表已出的,调的话怎么不影响。谢谢老师
跨年账务处理:以前财务做账,不管是银行付款还是现金付款,一律做了现金。而且金额也不对。 我新接手,领导把现在的银行尾款和现金尾款做了个明细。 如果调整,原来账务尾款的溢余或者短缺,怎么操作?用哪个科目调整,跨年账务 例如:现在库存贷方有120万 实际银行应有35万。微信有25万。其余为虚有也就是账务错误。 借:银行35万 微信25万 库存现金(冲平上借方)120? 贷:待处理财产损溢 第二步:借待处理财产损溢 贷:其它收入? 这样处理我总感觉不太对?老师
老师,我们是一个小规模的贸易公司,23年采购一批茶叶13000元,当时没有收到采购发票,做的暂估入库 借:库存商品-茶叶 贷:应付账款-暂估账款 其实当时这个13000已经付给对方了,应该直接用库存现金或者银行存款就可以。不知道为啥之前的会计用的应付账款-暂估账款。后面一直没有收到发票今年做汇算清缴,这个13000也纳税调增了。但是账上还是有13000的应付账款-暂估账款,老师,现在应该怎么把这个平一下比较好?
我们之前开的达人佣金费发票是30499现代服务网络营销服务,现在换税收编码改为30408299二级科目还可以是网络营销服务吗
小规模公司,给员工的团建奖金怎么做账?如果放在应付职工薪酬里,需要添加二级明细员工福利费吗?需要申报工资吗?
A公司目前是制造企业,一直是开票给进出口公司,进出口公司负责退税,退税后再付款给A公司!现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样的操作吗?现在就是A公司想要转型,不知道会不会对退税有影响?
老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险
老师,公司的费用报销用私卡付款,这个怎么做账啊?
工商年报中股权出资属于实物岀资吗?
当网银系统的财务负责人会有风险吗?
各位老师大家好,没有开票的这种无票收入,是在做季报的时候,直接计入到收入里面,那么增值税这一块需要申报吗
老师 运输企业 货车一般用多少尿素
郭老师,出租房子,简易计税,是几个点
老师 怎么冲,分录怎么做
您好,原分录相同,金额负数