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老师,我们小规模,家装设计公司!我们税费种核定有两个印花税。一个是季报印花税(租赁合同);另一个是年报印花税(营业账簿),那我26年第一季度开了一张价税合计2000元的设计费普票,,应该申报季报印花税(租赁合同)这个吗?

2026-04-18 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-18 10:25

是的,现在只申报租赁那个0申报

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快账用户5922 追问 2026-04-18 10:27

0申报?我们不是开票了吗?不是开票金额价税合计2000申报印花税计税依据吗? 还是说开票的金额,只在印花税(营业账簿中申报?)

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齐红老师 解答 2026-04-18 10:29

设计费用不是租赁合同,营业账簿是年报

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相关问题讨论
是的,现在只申报租赁那个0申报
2026-04-18
 你好;  设计服务 除非你是  承揽业务来做的;  就按 加工承揽合同来报 ;    
2022-07-06
你好,材料是买卖合同,安装工程属于建筑施工合同,那如果没有的话,需要在税务局申请增加核定税种,具体联系当地税务局。
2023-10-22
你好,如果按季度申报的话,是1月份申报。
2025-01-09
是的,就是那样计算的,要约定不含税收入,才能按不含税金额交
2025-07-14
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