是的,现在只申报租赁那个0申报

老师:小规模纳税人2022年4季度印花税出来两个,按买卖合同申报了一个.还有一个营业账簿印花税按年征收,这个计税金额没有实收资本计税金额按什么?
你好,老师,我公司是装修公司,上一个季度开具了材料和安装工程的发票,增值税申报有货物以及不动产服务都有数据,专管员现在核定的印花税税种有买卖合同,和租赁合同印花税。那我现在要申报,这两个数据我要申报在哪个印花税里。
小规模纳税人,税种核定印花税营业账簿是按次申报,我每次都是把一个季度的实收资本的发生额合计一次申报,这样做正确吗?
关于出租楼房天面印花税的问题! 我们公司办公楼的楼房天面大概10个平方出租给一个铁塔公司建一个基站之类的,然后每年收取两万多的租金,发票是开的经营租赁*租金,那么报印花税应该是按照买卖合同0.03%还是按照租赁合同0.1%来报印花税呢?
您好老师,我们有两笔租赁合同涉及印花税,都是二季度签的合同,本应该7月份做季度申报,但是租期里包含免租期,一个免租期6个月,10月1号开始收,一个要到25年8月份才开始收,请问今年7月份的印花税如何报呢?
老师,贷款买车怎么账务处理
老师,我们小规模,家装设计公司!我们税费种核定有两个印花税。一个是季报印花税(租赁合同);另一个是年报印花税(营业账簿),那我26年第一季度开了一张价税合计2000元的设计费普票,,应该申报季报印花税(租赁合同)这个吗?
汽车4s店购入汽车后,退回,本公司开红字信息表应该如何做账
老师你好,建筑行业,预收了定金,贷方一般做什么科目好
老师你好,我们是一般纳税人简易计税的2房东,我会计分录收到的水电费增值发票,会计分录借:其他业务成本~水费电费,水管理费18800.76元,应交税费:应交增值税~进项税额1926.15元,贷:应付账款20726.91元。收到房租发票(税额记账),借:应交税费应交增值税进项税,7187.4元,贷预付账款7187.4元。那物业费发票(税额记账)借:应交税费应交增值税,进项税额1176.79元,贷:预付账款1176.79元。老师,我3月份季度末,结转一季度未抵扣进项税额,借应交税费应交增值税进项税额10290.34元,贷应交税费应交增值税~转出未交增值税10290.34元,这样对不对?
老师你好,如果分不清的原材料的运费走那个科目合适?
老师,跟生产经营无关的增值税专用发票,先抵扣,再报表里进项转出对吗?
就是其他应付款也借方余额,现在在资产负债表里面显示的是负数,这个怎么调整
公司负担员工个税,要怎么记账?要缴纳哪些税费?
老师,我们企业自用的缴纳这个防空地下室易地建设费该怎么做账
0申报?我们不是开票了吗?不是开票金额价税合计2000申报印花税计税依据吗? 还是说开票的金额,只在印花税(营业账簿中申报?)
设计费用不是租赁合同,营业账簿是年报