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老师你好,我们是一般纳税人简易计税的2房东,我会计分录收到的水电费增值发票,会计分录借:其他业务成本~水费电费,水管理费18800.76元,应交税费:应交增值税~进项税额1926.15元,贷:应付账款20726.91元。收到房租发票(税额记账),借:应交税费应交增值税进项税,7187.4元,贷预付账款7187.4元。那物业费发票(税额记账)借:应交税费应交增值税,进项税额1176.79元,贷:预付账款1176.79元。老师,我3月份季度末,结转一季度未抵扣进项税额,借应交税费应交增值税进项税额10290.34元,贷应交税费应交增值税~转出未交增值税10290.34元,这样对不对?

2026-04-18 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-18 10:21

你好转出未交增值税你这部分计入其他业务成本需要

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快账用户4706 追问 2026-04-18 10:25

这是一季度累计应交税费~应交增值税~进项税额,转出未交增值税,会计分录是对的吧!

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齐红老师 解答 2026-04-18 10:26

是的这个会计分录是对的

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你好转出未交增值税你这部分计入其他业务成本需要
2026-04-18
你好,这么不做不对。企业应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2025-03-12
有退税金额,这个是什么原因的?你的进项没法抵扣的,你收到专票只能价税合计来做账。
2022-05-12
您好,这样相当于转出了的意思
2022-05-07
您好 借:管理费用 33802.03 贷:应付职工薪酬  33802.03 借:制造费用 85137.86 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14956.65 借:应付职工薪酬 33802.03 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  3888.73 贷:应付账款  137007.81 这样写分录就好了  按您的写 应付职工薪酬科目不平的 您看看
2022-07-29
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