您好,
借:银行存款
贷:预收账款

你好,我是建筑行业,一般纳税人,一般计税方法,异地有一个项目,怎么预缴税款呢?
你好,老师,建筑行业,一般纳税人,一般计税方法,预缴税费,是只要签了合同,就要预缴吗?
老是,你好。我们是建筑公司,工程结算好了,票也开了,工程结算科目还在贷方,然后怎么做分录
老师好,我们是建筑行业,工程施工一级科目12月末是贷方金额,为什么呢?怎么处理?
老师你好!请问建筑行业农民工开了建筑劳务发票来入什么科目,之前计提是应付职工薪酬,后来又开发票来了,应入什么科目?
老师,贷款买车怎么账务处理
老师,我们小规模,家装设计公司!我们税费种核定有两个印花税。一个是季报印花税(租赁合同);另一个是年报印花税(营业账簿),那我26年第一季度开了一张价税合计2000元的设计费普票,,应该申报季报印花税(租赁合同)这个吗?
汽车4s店购入汽车后,退回,本公司开红字信息表应该如何做账
老师你好,建筑行业,预收了定金,贷方一般做什么科目好
老师你好,我们是一般纳税人简易计税的2房东,我会计分录收到的水电费增值发票,会计分录借:其他业务成本~水费电费,水管理费18800.76元,应交税费:应交增值税~进项税额1926.15元,贷:应付账款20726.91元。收到房租发票(税额记账),借:应交税费应交增值税进项税,7187.4元,贷预付账款7187.4元。那物业费发票(税额记账)借:应交税费应交增值税,进项税额1176.79元,贷:预付账款1176.79元。老师,我3月份季度末,结转一季度未抵扣进项税额,借应交税费应交增值税进项税额10290.34元,贷应交税费应交增值税~转出未交增值税10290.34元,这样对不对?
老师你好,如果分不清的原材料的运费走那个科目合适?
老师,跟生产经营无关的增值税专用发票,先抵扣,再报表里进项转出对吗?
就是其他应付款也借方余额,现在在资产负债表里面显示的是负数,这个怎么调整
公司负担员工个税,要怎么记账?要缴纳哪些税费?
老师,我们企业自用的缴纳这个防空地下室易地建设费该怎么做账
下次对方回工程款怎么减少
借:预收账款
贷:应收账款