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老师,2026年3月红冲了2025年11月份的一张发票,又重新开具了同样金额,这个2025年的企业所得税年报需要做纳税调整吗?

2026-04-18 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-18 10:29

那个不需要的,直接红冲26年的收入就行

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2024年汇算清缴的时候,主表里面包含着这一部分销售额在纳税调整明细表收入里面,其他填写账载金额减少收入纳税调减 25第一季度不包含这一部分红冲的销售额。
2025-01-16
那个是要在外省补申报6月及以后得申报
2026-03-24
同学,你好
可以
你让对方给你重开发票的说明,作为附证
2026-03-09
你好,你这个暂估本身是虚拟的,是不是本身没有业务,对不对?
2025-04-21
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
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