那个不需要的,直接红冲26年的收入就行

老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
去年12月份开出去一张发票,2月份需要冲红,重开相同金额的发票,请问这样会有什么影响,会牵扯到多交企业所得税吗
老师,费用合同款项是按照季度付款,2024年11月和12月的应付费用,都计提了,但当时一直没有开发票,等到今年2月份才开发票,他开发票是把去年11月至2025年1月这三个月一次性开具一张发票,发票备注2024年11月⁻2025年1月费用,汇算清缴2024年企业所得税要怎么处理?
老师,贷款买车怎么账务处理
老师,我们小规模,家装设计公司!我们税费种核定有两个印花税。一个是季报印花税(租赁合同);另一个是年报印花税(营业账簿),那我26年第一季度开了一张价税合计2000元的设计费普票,,应该申报季报印花税(租赁合同)这个吗?
汽车4s店购入汽车后,退回,本公司开红字信息表应该如何做账
老师你好,建筑行业,预收了定金,贷方一般做什么科目好
老师你好,我们是一般纳税人简易计税的2房东,我会计分录收到的水电费增值发票,会计分录借:其他业务成本~水费电费,水管理费18800.76元,应交税费:应交增值税~进项税额1926.15元,贷:应付账款20726.91元。收到房租发票(税额记账),借:应交税费应交增值税进项税,7187.4元,贷预付账款7187.4元。那物业费发票(税额记账)借:应交税费应交增值税,进项税额1176.79元,贷:预付账款1176.79元。老师,我3月份季度末,结转一季度未抵扣进项税额,借应交税费应交增值税进项税额10290.34元,贷应交税费应交增值税~转出未交增值税10290.34元,这样对不对?
老师你好,如果分不清的原材料的运费走那个科目合适?
老师,跟生产经营无关的增值税专用发票,先抵扣,再报表里进项转出对吗?
就是其他应付款也借方余额,现在在资产负债表里面显示的是负数,这个怎么调整
公司负担员工个税,要怎么记账?要缴纳哪些税费?
老师,我们企业自用的缴纳这个防空地下室易地建设费该怎么做账