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老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗

2026-04-18 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-18 14:59

不用逐年翻旧账 1. 不用冲回你去年已经调平的税差,那笔已经调平往来就不动了,避免越调越乱。 2. 只做一笔科目更正:把2024年挂错供应商的款,从错误供应商转到正确这家就行。 3. 最终保证:正确供应商往来余额真实平账,错误供应商余额也正常即可。 借:应付账款/预付账款—正确供应商 贷:应付账款/预付账款—挂错的供应商 不用逐年逐笔核对,也不用回冲上年调整,只更正挂错科目的这笔。

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快账用户5710 追问 2026-04-18 15:01

如果我不去更正我的账,会不会不太好,因为他们说不欠货了,我们预付了账上就真实的多出这笔款,那就相当未给够货

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不用逐年翻旧账 1. 不用冲回你去年已经调平的税差,那笔已经调平往来就不动了,避免越调越乱。 2. 只做一笔科目更正:把2024年挂错供应商的款,从错误供应商转到正确这家就行。 3. 最终保证:正确供应商往来余额真实平账,错误供应商余额也正常即可。 借:应付账款/预付账款—正确供应商 贷:应付账款/预付账款—挂错的供应商 不用逐年逐笔核对,也不用回冲上年调整,只更正挂错科目的这笔。
2026-04-18
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-08
无附件不能随意对冲。若冲供应商往来,可找供应商收款确认函、支付记录等做附件。老板公私不分情况,需梳理资金性质,完善借款等手续,向老板说明风险,不建议随意对冲往来。
2025-04-14
你好,这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了,把这个其他应付款冲掉,
2022-03-25
需按正确数据调整工商年报,应如实向工商说明填错情况。不少地区有年报容错纠错机制,若能证明非主观故意且及时整改,一般不会认定为 弄虚作假。需提交申请表、整改材料等,经审核后可修改年报,避免影响信用或被处罚。 需调整。应收应付负数多因挂错账,如应计入预收的记成应收等。可通过重分类调整,如应收负数转预收、应付负数转预付等。调整后报表更准确,能减少工商质疑,也符合财务规范。
2025-09-30
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