分录 借:销售费用 — 样品推广费 贷:库存商品 贷:应交税费 - 应交增值税(销项,视同销售) 没有外部发票,凭出库、领用单据,可以税前扣除 属于广宣费,按收入 15% 限额扣除

我们公司有外购的商品赠送客户了,但是做的分录是 借:销售费用——推广费5592.1 贷:库存商品4624 应交税费——应交增值税(销)968.1(不含税市场价✘0.13) 借:主营业务成本4624 贷:库存商品4624 这样做分录对吗?汇算清缴还用调整吗?
发生的库存商品盘盈收益(账面无库存、仓库有库存),这个账务处理怎么做?做盘盈账务处理,是不是批准前,借待处理财产损益贷库存商品,批准后借库存商品贷管理费用?把这个盘盈商品销售出去,借银行存款贷其他业务收入-销售收入,这样做对吗?老师
老师好!免费试用的产品也做视同销售处理,贷方确认收入及增值税销项税,借方做销售费用,只是后期收入做无票收入,费用呢?只是分录写的是销售费用,没有发票,这个无票的费用可以正常抵扣吗?
老师我们这个月做活动买了好多礼品送给客户,这些礼品也到了,发票也收到了,礼品有很多没有一下用完,还在库里,这个是不是不能一下都做成销售费用呀,我是不是应该先做 借:低值易耗品 贷:银行存款 领用的时候 借:销售费用-礼品 贷:低值易耗品 这样处理对吗?
小规模,将产品赠送出去,用于推销和做样品,分录是这样做的 借:销售费用 贷:库存商品 税要加进去吗?加进去的话借销售费用贷库存商品应交增值税销项税,这样做如果增值税不满30万,借应交增税销项袋营业外收入,减免是这样做吗? 如果季度开票超30万,这怎么办呢?销售费用里的税怎么处理?要符合税务
老板私人买的设备不开发票 记固定资产有什么风险
原材料供应商帮我们代付的运费计入哪里
现在建筑服务公司,不能开票 建筑服务*劳务费了吗?有相关规定吗?
柠檬云免费版数据可以导出来吗?换台电脑数据还有吗?
你好,老师小微企业申报增值税,没超过季度30万,表里面填销售额是开发票的总金额吗?还是不含税金额?
我明天入职一家制造业有出口,请问交接我要注意哪些东西呀?之前没制造业出口退税经验
25年的汇算清缴补的企业所得税,是26年汇算清缴后才知道具体补多少钱,这个计提是直接借所得税费用,贷应交税费-企业所得税,还是涉及到补提,需要借以前年度损益调整,贷应交税费-企业所得税
公司发票是出纳开,做账的时候进销项发票也是出纳做,但是老板有自己的甲公司给自己的乙公司开票的情况,那么出纳要负责还是会计负责还是财务负责人负责?
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集,什么时间采集?
老师,厂房里栽树挖树坑的费用能入工程服务费吗
我是小规模纳税人也要视同销售吗?比如说我拿去做样品产品的成本是4000,借;销售费用 金额写多少?贷:库存商品 4000,贷:应交税费-应交税费 金额是多少呢?
同学你好 是的 这个也是一样的
4000*1%是增值税的金额哦
那我举得例子,销售费用金额是多少?应交增值税的金额是多少呢?
4040是销售费用 增值税是40
没有外部发票,也没有凭出库、领用单据,可以税前按收入 15% 限额扣除扣除吗?
走销售费用 - 业务宣传费,无外票凭内部单据税前扣除,按营收 15% 限额,税会都要视同销售。
朴老师,我公司是小规模纳税人,计提的增值税只要季度没超过30万还是可以免交增值税是吗?
同学你好 对的,是免普票的