对的,这样处理是正确的,你描述的是对的。

出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
老师您好,个体工商户,一月份账户缴纳的税金一半是什么税啊?
跨区域经营,个税如何申报?在外省有个工程项目,现在要给五个人代缴个税,请问都需要准备什么资料?申报流程具体是什么?到时候还需要这五个人的电话认证吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
不明白的是:借方是销售费用,但是这个费用是无发票的,可以正常抵扣企业所得税吗?
你好是的,可以抵扣所得税的。
那因为是无票的销售费用,现在可以抵扣企业所得税,汇算清缴时要调减吗?
不用调整,因为咱是用的这个商品等于是计入到销售费用的,咱们给对方开一个销售的发票就行。
那是在大街上拿来试用,不知道开给谁,不开发票,这样的话做销售费用也是可以正常抵扣企业所得税,汇算清缴时不用调整的吧
可能是从大街上拿来的呢 这个产品我看你的提问应该是咱们的自己单位的,你是从别单位取来的吗?
不是,我是送出去的
你好 因为咱视同销售了所以可以
噢噢,那明白了!正常的费用都是有发票才可抵扣,这个是视同销售自己写的分录,没有发票,就不确定这笔销售费用能不能无票抵扣企业所得税,,那现在明白了,可以抵扣,汇算清缴时也不用调减!
这样的可以扣除,不用调整。
好的,明白了!谢谢老师!
不客气问题解决,请好评,谢谢。