你好,这个对的,你用了未分配利润有关

老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师,我是一般纳税人,前年交的所得税,未计提,直接交的所得税,分录是借:应交税费-应交所得税 16000 贷方:银行存款 16000,现在我的资产负债表上应交税费余额-16000,我今年调了一笔分录,借:利润分配_未分配利润16000,贷:应交税费_所得税16000,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差16000元,是还有做什么分录吗
老师好,20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功,一月账务处理做了:计提税款时 借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税, 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但做这些,一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了,就差以前年度损益调整的金额,这个要怎么办呢?
老师请问,22年有一笔费用无票,今年五月汇算己调增,己补交1万元,本季入账,借:利润分配1,贷应交税金一所得税1,借应交税金一所得税1,贷:银存1,己录入。现资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数,且今年一年都相隔这1万,是吗?即负债表与利润表的勾稽关系本年度一直相隔这1万?
老师,您好,请问如下:我们汇算清缴时补缴了企业所得税10000元,我做分录如下:计提 借:所得税费用 1万 贷:应交税费—企业所得税 1万 缴纳 借:应交税费—企业所得税 1万 贷:银行存款 1万 结转:借:利润分配—未分配利润 1万 贷:所得税费用 1万 我想问,这个分录做完后,为什么最后一步没有影响到资产负债表中的 未分配利润 科目数据的变动呢?
老师我在26年3月补计提25年企业所得税,借利润分配未分配利润1万,贷应交税费-应交所得税1万 借应交税费-应交所得税1万,贷银行存款1万。为什么我今天申报26年第一季度企业所得税时,发现我资产负债表未分配利润科目期末余额减年初余额,不等于利润表本年累计金额。(刚好差异就是我计提的所得税这个金额。)(理论上这两个金额不是应该一致吗?)
股权转让要看被投资公司的估值吗
你好!我有一辆三轮车经过改造后,形成一项新的资产,加新减旧的话,怎么计算新资产的入账价值,以及分录怎么写?谢谢!
报销单可以用蓝色笔写吗
老师:单位职工缴费工资里面有个人员重复了,对公司有什么影响
请问:我公司是物业管理公司,现派出员工10人帮A公司搬运物件,取得队入1万元,开出增值税普通发票(服务费),公司对参与搬运的员工,每入发放补贴300元,共3000元(单独发放现金,没有在工资表反映)。请问这3000元如何入账,具体会计分录(末级)?谢谢
老师好,请教一下!外贸公司出国参展,展品在国外免费赠送了。三件商品报关总金额14535元,有报关单,国内物流运输费发票10098元。三件商品实际采购总金额11970元。 是要差额交值税?还是可以做出口免税?
老师,2025年减免的增值税没有做账务处理,2026年的一直在账上挂着一笔应交税费,这个可以做调整:借:应交税费 贷:利润分配~未分配利润吗
老师你好!前几年企业汇算清缴时填写过广告费和业务宣传费表以及捐赠支出明细表两张表,去年和今年都没有这两项支出,能否从已有的勾选上取消不再勾选填写?谢谢
您好老师,对方我们销售货物,给对方开了发票,然后对方以个人名义转到对公户,这个怎么处理?
就是说因为我计提了25年的所得税导致的,现在这个报表数据是没问题的是不?直接按这个申报就行
是的你的表格是对的