那么你们就是按销售货物提供劳务收到的现金

老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
请问老师,我司与我司参股的一家公司,那家公司五原来没有任何的收入,我司一直以往来款的方式转账过去,挂账也是挂的往来款,但是现在我们想把这个往来款转成我司向他购买软件的费用,后续他们会陆续开票给我司,这个可以抵吧?今后我们写转款单的时候,是不是不能再写往来款?而是要写付软件费款?
提问 我们企业属于前期建设阶段,从来没有取得过收入,有个股东他个人公司汇进来我们企业一张承兑汇票,到期承兑后又把钱转给这个股东的个人公司,收到承兑汇票的时候做账做了应收票据科目,所以现金流量表里项目销售货物、提供劳务项目用有这一笔钱,可是我们没有取得收入,就是过账一下,收到这个承兑汇票怎么记科目合适 可以不在现金流量表中显示这一笔收入
老师好,客户给母公司开了张支票,母公司背书给子公司了,子公司支票入账的时候冲的往来款,所以子公司的现金流应该是收到母公司的收到的其他与经营活动有关的现金是不?可是母公司是支票背书给子公司的款(不是用银行存款支付的),就没有对应的现金流是不?正常来讲,做合并报表的时候,这笔款的现金流,子公司和母公司是不是应该抵消啊?可是母公司不涉及这笔现金流怎么抵消呢
郭老师,出口企业收汇,经常收到美元户的款都会扣费用,这个要在收汇的时候记在哪个科目,用来抵减应收账款国外客户的金额,还是单独做一笔像做手续费一样,计手续费
老师,单位的临时工发工资和正式员工发工资申报个税是一样吗
老师,请问下收到客户的往来款,后面做货的时候再把这笔往来款抵掉,这个在现金流量表用哪个科目提现呢
公司办公室装修完工 需要转账装修费用 备注办公室装修尾款 这样可以吗
老师,如果当月没有销售,没有入库,那产生的生产成本后面结转到成本里面吗,
老师,我想开货物蜂窝活性炭,得经营范围是什么
三月份小规模的增值税账务处理怎么做,需要计提吗?
运费需要在原材料之间进行分摊吗?
单位临时雇佣一名电工,工作了6天,付了1200元,没有发票,怎样入账
老师,生产的员工社保,借:生产成本-社保,贷:应付职工薪酬是吗,
2023和2024年报表还可以更正吗