同学,你好
嗯嗯,是的

1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
销售额是指每天的营业收入吗,不减成本,费用? 店里实际月收入是100多万,其中包含微信,行卡的收入,还有要交税的话,只交开票的收入是否可以 ,年收入超过五百万了,为什么不要他升级为一般纳税人人?刚接手这个个体餐饮服务!
餐饮店开服务费发票出去可以吗,然后开进来信息咨询服务费是否可以
开了餐饮店,有卖成品的水和蛋糕那种,就是不用任何加工的预包装食品,也有加工的比如奶茶啊意大利面啊这些。那这样的话,开票是全部都开餐饮服务6%,还是按不同的商品税率开票,比如不用加工的按13,加工那种按6呢?需要区别吗
企业所得税汇算清缴,工资的税收金额怎么取数,需要和个税申报数一样吗?
老师您好,出租无形资产,合同约定租期5年,无后续服务,租金合计500万,请问出租时是按年确认收入,还是500万一次性确认收入,增值税销项税额如何确认
老师,销售货物并帮客户代垫运费,运费是计入其他应收款还是应收账款?
老师,离退休人员返聘,缴纳的个税是不是和其他人员一样,有基本费用,每月5000,还有专项附加等可以扣除?
胡辣汤店,淘宝外卖,开票信息开成餐饮服务餐费吗
因登记的住所无法联系,纳入经营异常,怎么弄呢?那个注册地址是之前找代办挂靠的地址?现在这个公司也没有经营了?还可以注销不
老师,我们公司员工10人,3月份应发2月工资3万余元,但公司只给3个员工发了1000元工资,其余员工没有得发工资。社保公司是全部申报和缴费了。现在申报个税的时候怎么填报呢?如果按实际发的金额填,税前抵扣的社保部分又怎么处理?
甲公司给报的个税。乙公司发的工资,怎么更正?
你好老师,请问一下,我公司为建筑工程公司,能不能开13%设备维修费?我看经营范围里面没有设备统维修,
请问一下分红交个税怎么计算