小企业普遍这么做 不搞以前年度损益调整,直接在本期补记差额: 借:成本 / 费用科目 3762 贷:应付账款 3762 然后把发票附在凭证后,备注:补记建账期初少记应付款及费用即可。

你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
老师,之前有库存商品,没有软件,现在刚建的新账套,期初数据当时全部是0,实收资本录过就直接各项支出,然后做了主营业务收入,后来发现根本就没有库存商品,怎么处理
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师我想问下,我们是中途建账的,之前所有的数据都没有了,现在是有实际的数,那么我们公司先给的钱,然后今天才给发货过来,这样子期初余额的,预付账款是不是要录入余额,现在库存商品是借方余额贷方找不到科目录了,咋办呢?
请问槟榔中奖5200元,需要缴纳哪些个税
公司办理注销,有其他应付余额,这需要申报税款吗?能不能不申报?
你好,老师,公司本月刚开始建账,但是之前有银行流水,怎么做账呢
请问小规模纳税人开专票,会有什么影响?之前的公司收到的专票因为项目都是简易计税也是不能抵扣,滞留票也没有预警。小规模纳税人能开专票吗?
老师,2025是小规模,暂估了130万,2026今年4月我升级一般纳税人,那如果我今年开回来120万的普票,我可以抵扣我去年暂估的130万吗?
村集体合作社,当地农牧局给了70万,用于购买牛羊,怎么做会计科目?
现在大数据时代,想股权转让.直接按交的所的税百分之二十五倒推利润总额,算出未分配利润然后算出个人所得税吗
老师,有企业所得税年度汇算清缴模版么,就是税局系统那个模版
老师 账上做了一笔以前年度损益调整 然后 利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 相差了这个数据 就这样不用管吗 还是?
老师,您好,我们是双软企业,正在享受两免三减半的优惠政策,今年是第二年,所以还不需要交企业所得税,但账上应交税费-所得税13万多,这里需要怎么做分录冲销呢?如果是贷方为所得税费用,就变成负数了