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@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师

2022-11-24 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-24 13:26

你好同学,那我们可以借应付账款暂估,贷主营业务成本暂估,然后再重新根据发票入账就可以了。

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齐红老师 解答 2022-11-24 13:26

拿到发票以后,如果是库存商品的话,可以先借库存商品贷银行存款,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户4532 追问 2022-11-24 13:33

老师 那10月暂估金额可以不是发票金额是吧 11月做冲回10暂估是吗 老师 11月开了发票 我们是服务行业 借 主营业务成本-主营成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款-某某公司 是吗 老师

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齐红老师 解答 2022-11-24 13:37

你好,十月份的暂估,金额,可以不是发票上的金额的,可以跟发票不一致的,这个属于正常现象。 你好,11月份做的那个分录也是正确的,没问题。

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你好同学,那我们可以借应付账款暂估,贷主营业务成本暂估,然后再重新根据发票入账就可以了。
2022-11-24
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
借应付账款借主营业务成本,负数 借主营业务成本,应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-01-18
借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。
2021-11-11
同学,你好 11月份 借:库存商品-暂估(不含税的价额)负数  贷:其他应付款  负数 借:主营业务成本  负数 贷:库存商品-暂估   负数 借:库存商品 贷:其他应付款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-12-05
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