你好同学,那我们可以借应付账款暂估,贷主营业务成本暂估,然后再重新根据发票入账就可以了。

@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
老师,我2023年12月暂估10万元,那我2024年3月份收到发票,(暂估分录:借主营业务成本-暂估 10万 贷:其他应付账款 10万)分录是怎么做合适?谢谢
请问老师我上月暂估借主营成本400.92贷应付账款暂估款400.92,本月发票金额是400.91,冲暂估重新入账主营成本借方还有0.01怎么平这一分?
请问老师我上月暂估借主营成本400.92贷应付账款暂估款400.92,本月发票金额是400.91,冲暂估重新入账主营成本借方还有0.01怎么平这一分?
请问老师,去年有一笔费用忘记记进去了,那我不计提到今年,可以算到去年吗?费用?
老师,请问一下,我从二房东租了一个门面租金三千五, 二房东租到手是2000,我现在希望二房东给我开票,那她要交多少的税?因为她不愿承担税费,要让我出。我还要交多少税钱呢?
您好老师, 借:库存商品 借:销售费用 借:主营业务成本 借:管理费用 贷:现金 这样多借一贷做一笔分录到一张记账凭证上,可以吗?
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛,请勿重复接单
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛
同属于一个集团公司,其中A公司从外部买入产品卖给B公司,B公司又卖给C公司,但是C公司当月有的计入了库存商品,有的计入了工程施工,还有的计入了主营业务成本,请问实操中编制合并报表时如何抵消呀?
公司工商咋走注销流程?
老师,你好,财务软件里做的是2024年12月31日收的款,资产报表里就会有这笔钱,如果税局查的话,也能查到这笔款是什么时候收的哈?
老师,企业开房租发票,一般纳税人是开5%还是9%的税率
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
拿到发票以后,如果是库存商品的话,可以先借库存商品贷银行存款,借主营业务成本贷库存商品。
老师 那10月暂估金额可以不是发票金额是吧 11月做冲回10暂估是吗 老师 11月开了发票 我们是服务行业 借 主营业务成本-主营成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款-某某公司 是吗 老师
你好,十月份的暂估,金额,可以不是发票上的金额的,可以跟发票不一致的,这个属于正常现象。 你好,11月份做的那个分录也是正确的,没问题。