你好,没申请下来之前就要做才可以评为高新

老师,公司正在申请高企,19至21年研发费用辅助账是找事务所来做的,我们的做账软件没有单独核算研发费用,事务所是从账上的管理费用调出一部分费用作为研发费用,这样有没有什么风险?如果后期我们申请高企通过了
老师,你好,我们公司还不是高新企业,只是为了后面申请高新企业不用更改之前的账,现在在申报季度企业所得税申报的时候,需要填写研发费用加计扣除表吗。
老师,我们公司打算申报高企,科技中小企业,今年账不就要做研发费用,我们是小企业会计准则,我材料,直接投入,都可以做在管理费用下吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评请问公司是高新企业,我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢?2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样)),12年成为高新企业的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑,以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做,但是今年申报时还是15%优惠,在汇算清缴时就是25%,但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了,而且他们说了,他们还要申请高新企业
老师 我们公司有研发费用 要申请高企 近三年研发费用 是不是还得立项啊 这个立项怎么弄呢 还是请中介弄呢
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师,我们是代账公司。客户公司找人申请高企,研发费用是高企申请下来做,还是没申请下来之前就要做啊,对方做高企的中介也不跟我们对接
老师合作社开的葵花籽发票 自己种的税收编码怎么选呢,发票货物名称里税收编码
老师,以前往来期初余额没有考虑到未开票,现在开票了,借应收账款,贷方放什么科目?
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料
老师,账上25年暂估的材料还差50多万,请问这些材料发票最晚什么时间开进来,汇算清缴还没有做
请问:工商年审,社保,本期实际缴费金额栏,是否包括“特定人员工伤保险”的?
出口退税首次资料办好了之后,下一步怎么操作呢?
老师就是我们的实缴出资时间在哪里看?
好的,谢谢老师,没申请下来前做的研发费用,所得税汇算清缴加计扣除吗?
可以加计扣除,需要备案台账
备案台账是什么
研发费用的台账呀
要在电子税务局备案吗?