同学,以你们实际支付的款项为准
我公司5月份收到一张成本发票普票,我这边已经入账了,6月份对方公司开了红字,对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理?
老师,是这样的,我们公司是购买方,今天突然发现对方公司去年给我们开的成本发票税号开错了,已经入账了,现在该如何处理??
老师,我们有工程类发票今年2月已入账,现在发现对方发票开多了,对方不方便做红冲处理,我们这边该如何做账。
老师您好,我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了,现在对方又要让我们红冲,如果对方红冲了发票,我这边怎么做账
顾老师:我们23年1月开了张发票,对方由于对接人离职没有及时给他们财务做工程款流程,现在对方说这张跨年的发票他们那边不能走流程了,对方说还未抵扣,我们能红冲作废吗?但我们23年已经做了收入交了税了
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
我想知道账务不需要处理吗?是专票。我们已经转了固定资产,需要调出来吧
你好,同学,需要调出来,不能计入固定资产