你好,没租赁需要去提税务局申报!个人无法申报

税务局问办公地址是否自有或租赁,办公地址不是自有,是老板家人的房办公用,没有收房租,也没有做房租入账。这种怎么解释合理么
老师,我们公司租的办公楼,需要交房产税吗?怎么现在税务局让我们交呢?不应该是出租方交房产税吗?
老师,我们是房东,房子租赁给别的公司,我们房产税从租的计税金额和财产租赁合同印花税报的租赁金额,不一致要怎么办?
老师,我们公司租赁厂房,约定我们装修,房主给我们免三年租金,房产税和土地使用税用交吗?如果交的话需要以什么为基数来缴纳
我们公司租赁的地址是法人个人的房产,请问这块我们需要完善什么呀?是需要个人开发票给单位么?还是怎么缴纳房产税啊?
当财务系统未验票额跟电子税务系统验票额对不上时应该怎么办
请问老师,企业为M级纳税人,可以享用残疾人就业政策么
老师,我们是物业公司,业主欠我们以前年度物业费,但我们当年度都已经确认增值税和企业所得税了,现在已经确定免了这两年的物业费了,这个账务和税务应该怎么处理呢?
老师工商年报里的社保信息中单位参加职工基本养老保险缴费基数,应该怎么填
您好老师,我想问下取得的雇主责任险专票还有劳务派遣专票的进项是不是都可以正常抵扣?
老师,公司本来打算申请高企的,25年做了一些研发费用,费用化,现在不申请了,我做25年汇算清缴也不申报研发费用加计扣除,那之前的要调账吗?
老师 我想我问下以公司名义购入的车 几年后转到股东名下要缴什么税吗
A105000,有部分招待费计入成本,在填此表时是否需在费用的基础上加此金额?若加上的话与A104000有差异?
税务局系统显示已入账未抵扣的发票还能红冲吗?
用上期留抵税额抵扣本期的销项税额,会计分录怎么做?