
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
老师您好,请问给员工的餐费、交通补助,属于福利费对吗?员工是拿票报销,需要将这部分报销合计到工资里一起作为工资薪金的员工成本支出,还是单独报销作为管理费用福利费支出,然后汇算清缴的时候按照不超过全年工资薪金14%扣除呢?
老师你好!请问平常公司团建聚餐费,科目出在了福利费,个税没法加在工资薪金申报,汇算清缴的时候这个费用要放在职工福利里面吗?到时候税局会不会问为什么和申报个税的金额不一样
老师你好,我想问一下比如给员工端午发粽子,每个人都有,我是计提到应付职工薪酬-福利费里吧,然后需要按照价格加到他们工资里面申报个税是吗?企业所得税汇算清缴的时候是放到职工福利费里面?
老师,想请教一下,22年将一些超出扣除上限的餐饮费,招待费以及部分个人消费的费用,计入“工程施工-间接费用”中结转了,现在需要对这部分的费用进行调增补税,餐饮费计入福利费,招待费计入招待费,个人消费部分剔除。问题:1,是否只需要更正汇算清缴的报表?如果是,汇缴明细表中是将上述数据全部汇总列入“其他”栏目,还是要分别列在“职工薪酬”“招待费支出”和“其他”这三个栏目; 2,账套中的记账凭证是否需要冲红重做
麻烦问下老师A公司的股东是B,意思是不是就是B持有A公司股权是不是,B是母公司,A是子公司是吗?
我代收了商家的电费,可以开电费发票不
老师:1月份忘了交印花税,可以补吗
老师,您好,请问某一自然人股东,减资退股,清算后得到的金额需要申报个税吗?按什么类别申报
我们25年是小规模纳税人,当时发票未开,暂估了,今年票开过来了,我们今年是一般纳税人,开进来的专票,那是不是不可以抵扣
公司帮员工租房支付的中介费,开的专票,对应的进项税是否可以抵扣?
老师,2026新增值税法,电梯销售和电梯安装属于混合销售,开发票税率13%,那就开不出来建筑服务安装费发票,也不用异地交税了是吧?
老师,同事已申报了年度个人所得税,线上没办法做更正,这样情况下,需要怎么操作?
老师你好,请问公司员工报销费用,大部分提供的发票回来,无付款截图,可以入账吗
避坑提醒:新签的“甲供工程”(甲方买材料)不能再选3%简易计税了,必须按9%走。 甲供工程,不理解,是不是总包买材料,劳务公司施工?