对的,是的,需要这么做的。

老师,我方是汽车销售公司,对方开了机动车专票,当月又红冲作废了,我在勾选抵扣进项税时,显示有对方开具的红字专票信息,我方在交税时,会扣除我们抵扣的进项税吗,还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车,税率是13,老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
老师您好,我们公司是一般纳税人,我们给下家公司开了一辆机动车专用发票(不是统一销售发票),我们下家把这个车开给了他的下家,后来我下家又红冲了,并开具了红字发票。现在我们想把这辆车的发票在红冲到我们公司,我们再开具红字信息表的时候,显示合格证状态不正常,这是什么原因
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师我想咨询一下您,我们公司购买了一辆车是固定资产,这辆车我们已经入账了,现在对方要让我们开销售折让的红字信息表,我们开了机动车的销售折让红字信息,对方他们开负数发票给我们,我们收到负数发票是要冲减固定资产的原值和进项税额转出对吗
老师好,我们是销售方,购买方给我们开了一张红字信息表,已经抵扣了,但我们这边给撤销了,请问是要联系购买方重新开红字信息表,然后我们这边重开负数发票吗?之前的那张负数发票需要处理吗?因为是上季度开的,我们已经申报过上季度的税了,还想问一下对报税有影响吗?
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
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老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
酒店行业,顾客要求开去年10月的住宿发票,还能来给他吗?
老师,我问下,员工A,2026年2月申报个税收入10000元,累计减除费用是不是应该为5000*2,是不是不用交个税?
还有这个是机动车发票,对方能给你开了红字信息表吗?
我们抵扣了,我们开的红字信息表
你好,这个对方给你开的是机动车发票还是增值税的?
机动车发票
我们来了红字信息表机动车销售折让
对的,你就可以这么做的。
对方要给我们开个负数发票,我们收到发票后冲减固定资产原值就可以吧
可以的,可以这么做的。