你好,是当月申报得,一月只申报一次得

老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
老师我们公司是生产企业,7月增值税申报我们缴了6000元,又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里,我八月如何申报增值税。
老师我们公司是生产企业,7月增值税申报我们缴了6000元,又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里,我八月如何申报增值税。
免抵退出口企业 10月有出口 11月申报增值税 那个免抵退申报汇总表也是要在11月15日前填写的吗?
老师你好!我们是生产企业!8月份出口已开票申报增值税!免抵退申报没有提交申报!下个月再提交申报!因有一个对应的出口发票非自产做免税处理!是不是申报的8月份增值税申报表需要更正!把免抵退税销售额扣除做免税销售额填入免税中
关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?
22年23年增值税发票抵扣联找不到了,系统里是不是不能勾选了
老师,请问一下,给客户A开票,单价开了3元/公斤,现在要求只开2.5元/公斤,要求红冲重开,规格,之前都写了,现在要求有的写规格,有的不写规格,这样红冲重开的发票,有风险吗?
老师,我想请问一下,一年一度的纳税申报表的装订,一般纳税申报表和财务报表是装订在一起还是财务报表单独装订呢?
员工加油500元,其中包含了自用的油费,跟外出公司油费200多元,开出500元发票,可以拿来报销一部分外出油费吗?
问老师,现金流量表中支付的各项税费包含进项税额吗?谢谢!
老师汇算清缴今年已完成需要红冲一张去年开的发票金额六万多需要修改汇算清缴嘛
我司25年去年开出一张发票给客户,客户26年也就是今年要求我冲红再重新开给他,金额230万,可以这样操作吗 ,如果我冲红重新开了需要做什么账务处理,25年汇算清缴需要更正吗,这样会有风险吗
高新企业资格复审每年的什么时候截止呢
@董孝斌老师,有个小领导,不是全天在公司上班打卡的,但是也干着公司的活,我们没有给他缴纳社保,但是他也给我们宣传销售产品,我们给他提成,这种的,我们也可以按照工资新进给他申报这部分提成个税么?这种情况我们应该留存什么资料,签订劳务合同就也可以了么,因为他在别的地方缴纳的社保
1. 月底还没有结关的留着下个月再申报,是这样吗? 2. 一般是月底申报受理? 3. 是在这个位置吗?