同学 增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出? --- 这个在当月的免抵退税金额体现。

你好,我们是生产企业出口。申报出口退税当月是否需要在增值税申报表里做进项转出?且进项税额如何确定?
我们是免抵退的生产企业,增值税申报的时候,需要做进项转出吗?,进项转出金额是否是出口退税的金额?
外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?增值税申报需要怎么申报?生产口罩企业出口退税,开的外销普通发票,税率是多少?
老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?
老师,是填在是增值税申报表2,免抵退税办法不得抵扣的进项税额这个项目里吗?
同学 是填在是增值税申报表2,免抵退税办法不得抵扣的进项税额这个项目里吗?---是的 同学 你的理解正确。
老师,问题是我上月忘记填进项税额转出了,还留在留抵税里,我这个月再填能行吗?还是要修改上月报表
同学, 这个要修改上个月的申报表了,因为会影响到上月的留抵税额,这个建议到税务局前台处理。