同学,你好
你取得都是专票吗?
含税金额/(1%2B税率)=不含税金额

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售产品,商品售价中不含增值税税额,增值税税率为13%,运费增值税税率9%,应税消费品适用消费税税率为10%,6月初“应交税费”账户余额为零,产品销售成本在销售时结转。公司2019年7月份发生如下的经济业务:(1)购入A材料一批,专用发票注明价款80000元,款项通过银行存款支付。同时支付运费1200元(不含税价),取得运输部门开出的增值税专用发票,材料验收入库。(2)向天虹公司(小规模纳税人)赊销甲产品一批,按商品价目表中的金额为320000元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予天虹公司10%的商业折扣,开出增值税发票,该批商品成本为250000元。(3)向天方销售应税消费品乙产品一批,销售价款600000元(不含税),开出增值税发票,收到货款并存入银行,该批商品的成本是500000元。(4)由于仓库保管不善,被盗A材料5000元,甲产品10000元,已知该月生产总成本200000元,其中耗用外购原材料120000元,仓库相关责任人赔偿10000元,其余计入当期损益。
华联公司为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%,6月2号销售产品一批,价目表中该产品不含税价格2000万元,因批量销售给与10%商业折扣,并附现金折扣“10/3,5/5”购买方6月6号付款。要求编制销售产品,收到货款的分录3.裕丰公司是商品批发企业2021年8月初库存甲类商品成本为146000元,本月购进850000元,销售1200000元,销售退回与折让合计为10000元,上季度该类商品的销售毛利率为20%。要求计算如下项目:(1)本月甲类商品销售收入净额=(2)本月甲类商品销售毛利=(3)本期销售甲类商品成本=(4)期末库存甲类商品成本=
同学你好第一个月生产的单位成本=35%2B18000/5000=38.6税前利润=60*5000-38.6*5000-2*5000-2000=95000第二个月生产的单位成本=35%2B18000/6000=38税前利润=60*5000-38*5000-5000*2-2000=98000第三个月生产的单位成本=35%2B18000/4000=39.5税前利润=60*5000-39.5*5000-5000*2-2000=90500变动成本法第一个月税前利润=5000*35-18000-2*5000-2000=145000第二个月税前利润=5000*35-18000-2*5000-2000=145000第三个月税前利润=5000*35-18000-2*5000-2000=145000差异原因是完全成本法把固定制造费用计入产品单位成本中去,月末库存金额里含有部分固定制造费用,所以完成成本法营业利润比变动成本法利润高,老师,里面的%2B是什么呀
请问老师我司有研发服务合同,药品的,举个例子,一个合同500万,分为小试、中试、试验、验证、临床五个阶段,每个阶段里还有若干个试验节点,我们这种收入成本的匹配怎么可以做的规范完善呢?这里面会涉及到“合同资产”的科目么?成本的计量就是我们做的研发支出,但是这些领用的如何与收入能相匹配上的呢?例如小试开始了第一个月,发生10万研发费用、第二个月发生20万,那这些成本都提前支出了,第三个月才有小试第一个节点的完成,才确认收入,那这样不就收入与成本差异很大了么?
单用途卡,修理公司的,预收的客人的,卡可以修理汽车也可以购买汽车配件。预收后,需要缴纳增值税吗?
老师小规模,比如4月开了12万,季度不到30万用缴税么
老师,有家合作单位的公账被封了,委托其他公司收款,我们可以把钱打到他们委托收款的账户吗
老师,请问下记账凭证里要附科目余额表还是凭证汇总表?
民办非企业单位都到的投资款是直接计入非限定性资产吗 借银行存款 贷非限定资产 如果直接计入非限定性资产的话,业务活动表上就不会显示这边投资款。会造成三表勾稽不正确怎么处理
出口企业,免抵退申报,是当月申报当月的吗?我看我们代账公司今天申报受理的免抵退税
关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?
22年23年增值税发票抵扣联找不到了,系统里是不是不能勾选了
老师,请问一下,给客户A开票,单价开了3元/公斤,现在要求只开2.5元/公斤,要求红冲重开,规格,之前都写了,现在要求有的写规格,有的不写规格,这样红冲重开的发票,有风险吗?
老师,我想请问一下,一年一度的纳税申报表的装订,一般纳税申报表和财务报表是装订在一起还是财务报表单独装订呢?