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老师,增值税纳税申报了,出口退税也退了,然后发现有软件的即征即退没有申报,也没有扣增值税,填在了主表的一般项目里面了,税务局说不能更正申报,那在下个月的纳税申报里面,有什么办法能够把软件退税退回来呢

2024-11-14 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-14 16:22

你好,那你红冲发票再重新开。

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快账用户5596 追问 2024-11-14 16:22

老师,但是红冲了再开,软件开票金额是0啊

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齐红老师 解答 2024-11-14 16:24

你好,你之前在一般计税里面填写的正数销售额,然后填写负数,然后再去填即征即退里面的销售额,这样不就可以了吗?

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快账用户5596 追问 2024-11-14 16:26

我试试吧,先把留抵调整对了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-14 16:27

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
你好,那你红冲发票再重新开。
2024-11-14
你好 增值税更正申报的
2024-03-29
对的 但是,你没有进项不太合理,因为你是增值税税负大于3才能给你退税。你这个税负已经超过3了,税务局会要求你调整的。有没有那种分不出来的,分不出来的需要计算抵扣。就是既用在软件的里面的,还用在硬件里面。
2025-10-23
同学你好 对的 是这样的哦
2023-02-10
同学你好 即征即退的直接按照实际交的来计算
2022-12-08
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