你好,附加多计提了,那多缴纳了吗?

我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错,为了每月使得他们一致,导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
老师您好,我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致,原因如下:当年增值税销售额为开票金额,该开票金额于上年做了借方应收账款,贷方冲减了主营业务成本;本年开票时借方银行存款,贷方应收账款,并借方主营业务成本,贷方应交增值税-销项税,没有走收入科目,所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上,税务局现在要求提交自查报告,请问这个是否有税务问题。税是正常交了,只是当时没有确认收入并交税,第二年开票才交税的
老师,如果出现了增值税纳税申报表的销售额大于利润表的营业收入了怎么办?现在报表已经不能动了,原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了,所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额,该怎么处理呢?
老师,现在12月报表已经不能动了,原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了,所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额,已扣税现在想更正申报,实际交增值税变少了,那会导致附加税多计提了,可以下个月少计提点吗?
你好老师,美团收入,不用开发票吗,怎样做账呢应交增值税1%收吗
电子税务局显示的是出口生产型企业,哪里可以看到是高新企业呢,税务申报的也没有与高新企业相关的数据,每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧?25年年报还未做,
境内企业从事广告行业,服务对象是境外企业,广告内容也是在境外投放,这种情况需要缴纳文化建设费吗?
老师,提供建筑服务清包工,开发票建筑服务*劳务费,对吗?还是开建筑服务*工程服务
鸡斗果发票开什么内容,老师知道吗?
鸡斗果发票开什么内容
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老师你们工商年报的资产表是直接多报合一导入的还是手动填写的
老师您好,我先问一下,普票项目名称,装修材料的代码是什么呀
上游开具成本票,衣服一件成本50元,我销售100元,销售发票你应该按多少钱开具
是把营业外收入交增值税了,导致利润表上营业收入+营业外收入才等于增值税纳税纳税申报表上的金额,现在为了让利润表上营业收入等于增值税纳税纳税申报表上的金额,更正申报,所以增值税少交了,附加税也少交了, 跟原来相比附加税计提多了
那你最好就在这个月调整计提
因为下个月就跨年了