同学,你好
这个不需要的,先做借款

老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,我问一个事儿嘛,就是比如哈我成立了一家公司,经营了1年,然后就正常走流程注销了,但是呢,在我这1年之间我有交易,并且对方给我开了专票,我拿去抵扣了,你比如我抵扣了20万,比如哈,那么我的公司没有任何问题,跟着正常注销就完了,可是呢,在我正常注销以后,给我开专票的那家公司成为了风险纳税人,特别是税务上很多漏洞,那么我想请问老师,这个对于已经走完注销流程的我方来说,有影响不呢?之前他给我开的这些专票咋个处理呢?
老师好,我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店(160万包括第一年的房租18万)各占50%股份,直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营,共同经营帐期间由我记帐,18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用,从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的,在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租,但是我们只共同了2个月就转让给我了,现在有2个问题希望老师帮助分析一下1:房租在利润表每月摊销1.5万对吗?2:从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万,我需要拿(转让金+剩余房租15万)÷2来给他,但是合作伙伴说房租应该是18万,请老师帮忙分析一下到底多少啊?谢谢
请问一下老师,我们1月份付了几个专家一次性一整年的工资(2023年12月-2024年12月),因为是新录入人员,申报时不给一次性扣除6万元,所以如果2月一次性申报我就需要交税,所以我做成员工借款,之后每个月做工资从借款扣除,之后每个月申报分摊数的工资,可以吗
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
给员工购买的商业险-员工意外险,能税前扣除吗?
员工承包了公司项目,公司给他注册了个体工商户,服务费打在个体户账户上,为什么这样操作是为了少交个人所得税吗?有什么风险?谢谢
老师,公司不要房屋租赁发票,还要交房产税吗
老师,哪些情况企业年度需要审计
请问去年更正了收入,今年才扣缴税款,有滞纳金,滞纳金要用以前年度损益调整吗?还是直接计入今年营业外支出滞纳金就好
老师,公司的股东可以同时担任公司的财务负责人和办税员吗?要登记在电子税务局里的
老师您好,25年季度所得税申报表没有报计入和实际支付的职工薪酬,年报时在填报,不更正了季报可以吗
工商年报的基数怎么填。我们是缴纳的最低基数4198 ,直接填4198吗?还是4198*12个人=50376
发了工资报了个税,末缴社保可以吗
老师您好,某工程竣工结算金额小于进度结算,需要开红字发票,是不是施工方直接申请开红字就行,不用建设方申请吧?另外红字发票需要对应当时的蓝字发票吗?施工方开完红字发票,税务系统是不是申报时在附件一里面自动就减少税额了?
后面每个月的话怎么做费用啊,那如果先做借款的话,这个跟算纯利润那些挂钩吗,
同学,你好
先做借款,和纯利润不挂钩
你一年后确认是要给他的,就做工资
就是,这个钱他是先拿过去的,先拿了2万元,还没有做业务,如果没有做满一年,然后他又离职了。钱没有退回来的话,做销售费用吗,
同学,你好
做工资,申报个税
就是这个钱怎么做分录就行,内账跟申报个税没有关系吧,
同学,你好
分录做工资分录
内帐和个税无关
就是营销工资 其他应收款~借款
如果一开始拿了这个钱,我做销售费用…合同费 银行存款 可以不
同学,你好
可以,内帐可以的