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如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800

2026-05-06 16:43

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 工资里边扣个税 : 借 应付职工薪酬 50 贷:应交税费-个税 50  计提工资 :借 管理费用 10000  贷:应付职工薪酬 10000  缴纳个税 : 应交税费-个税 50  贷:银行存款 50; 发放工资  借:应付职工薪酬 9950 贷:银行存款 9950 
2025-10-27
你好同学,这样做是正确的
2022-09-07
你好,你们个税是公司承担的话可以这样做
2025-06-18
同学你好,你说的是应交税费应交个人所得税余额吗
2024-01-11
同学你好,你是想用多扣的个税冲减多支付的工资5元吗
2024-01-11
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