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计提工资:借管理费用100、销售费用200、制造费用300、生产成本400,贷应付职工薪酬-工资650、其他应付款-餐费100、其他应付款-个人社保费200、应交税费-个人所得税50。 付个人社保、个税:借其他应付款-个人社保费200、应交税费-个人所得税50,贷银行存款250. 付工资时借应付职工薪酬-工资650,贷银行存款650,其他应付款-餐费的100咋平账呢

2022-12-05 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 15:08

借其他应付款、餐费贷银行存款,这个需要支付出去,这个是你们单位代收代付的吗?

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快账用户1576 追问 2022-12-05 15:10

老师我们只扣不付

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:13

借其他应付款贷营业外收入。

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快账用户1576 追问 2022-12-05 15:21

那老师,做一笔借管理费用-福利费(负数)借其他应付款-餐费,可以吗

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:22

是的,可以这么做的。

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相关问题讨论
借其他应付款、餐费贷银行存款,这个需要支付出去,这个是你们单位代收代付的吗?
2022-12-05
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
你好,你的会计分录是争取的
2023-02-25
你这工资分录是对的,补充两点: 计提时按部门分科目(如生产工人用 “生产成本”); 个人社保用 “其他应收 / 应付” 都合规,个税要和申报时间同步。
2026-01-12
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