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请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?

2026-05-07 15:30

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1.确认当时做进项转出时借方是哪一个科目,现在做相反会计分录,见图片,我举例了
2022-09-16
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-08-11
同学你好 汇算清缴调增就可以了
2023-08-11
您好:这个题ACE正确的
2023-10-25
借应交税费、应交增值税进项,借主营业务成本负数。
2023-02-08
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