你好,实际缴纳不需要的!

老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师,请问我一直在A公司任职,但因为A公司之前打算买下B,就让去处理一下B公司的一些税务问题,我就认证 了B公司的办税人员,而且B公司发票上的复核还是我的名字。后续因为AB公司之间的纠纷,导致没有买卖成功。现在B公司被税务局约谈,联系不上B公司的法人,就把约谈通知书送到我们公司来了,我就收下了,并签下我的名字还有留下我的照片了。后面我给税务局打电话说,我们也联系不上B公司法人,税务局说这个情况上报上去的话,股东和会计都要承担责任,我去年九月还在B公司申报过一个月的个税,后面就一直是在A公司申报个税,缴纳社保,税务约谈通知书送达后当天我才删掉B公司的税务实名采集,发票上的信息目前也无法更改,就这种情况下,我会承担责任吗
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师好,我公司接到税务局通知,2023年收到的一张费用发票,对方发票异常了,税务局要求我们做纳税调增,并补缴所得税,实际报税调整的话,是9月份报第三季度一起改,还是说单独申报补交企业所得税?现在都2025年了,如何在账中体现调整,怎么做分录,另外会影响25年的损益吗?23年的财务报表也已经完成了,这个该如何进行财务处理呢?谢谢老师
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗?不通过以前年度损溢调整可以吗?
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗?不通过以前年度损溢调整可以吗?
请问老师 现在注册一个新法人公司开票额度有限制吗
请教一个问题,公司账上原来没有车,但是突然出来一张销售二手车的发票,问老板,他也不说。请问一定要走固定资产清理吗?直接走其他业务收入不行吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
老师,个体工商户的加工费开具发票,显示这个提示什么意思,之前开都没有这个提示
老师,我们21年增值税率3%,所得税25%,补税加滞纳金要十多万,要增加无票收入增加多少,请问公式怎么算
免抵退税额为104547.95 ,销项为115107.59,上期留底为265021.82,内销 885442.91 ,外销为804214.04 ,如何倒推需要勾选多少进项(算的时候带公式),还有退税留底率要达到4%,算了半天也没弄明白
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?