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你好老师,遇到一个业务麻烦看下怎么处理合适?需要有实务经验的老师解答;不懂的不要接,谢谢; 就是我们24年买设备,付了70万的预付款,后续尾款没付、设备也没给我们,现在不想要这个设备了,对方意思是我们付完尾款,正常给我们开发票。然后老板想把这个设备给卖了,就是这台设备直接拉到买方那,他们给我们付钱,我们再给人家正常开票,这项业务有啥涉税风险没?这么处理可以吗?或者怎么处理?

2026-05-08 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-08 14:02

你现在想的操作风险极大,票货分离、无实际入库就对外开票,涉嫌虚开发票,金税四期极易预警,绝对不建议这么做。 合规两种处理方式: 最优:和供应商解约,要么退回 70 万预付款,退不回就按坏账做营业外支出核销,无涉税风险。 非要转手卖:必须补尾款、设备先拉到你司入库、对方给你开进项票,走完入库入账流程后,再正常对外销售开票,保证三流一致。 严禁设备不进你公司、直接从原厂商拉给买家,你居中开票收款。

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你现在想的操作风险极大,票货分离、无实际入库就对外开票,涉嫌虚开发票,金税四期极易预警,绝对不建议这么做。 合规两种处理方式: 最优:和供应商解约,要么退回 70 万预付款,退不回就按坏账做营业外支出核销,无涉税风险。 非要转手卖:必须补尾款、设备先拉到你司入库、对方给你开进项票,走完入库入账流程后,再正常对外销售开票,保证三流一致。 严禁设备不进你公司、直接从原厂商拉给买家,你居中开票收款。
2026-05-08
借库存商品。40贷银行存款40万。 。报废的时候借营业外支出贷库存商品
2022-12-12
你好!按照权责发生制原则,收入与成本应该配比,现在应该计入原材料或者库存商品。
2024-03-30
1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票,您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议,确保合同金额与实际支付金额一致,并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下,您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据,以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时,需要符合公司内部的报销规定和流程,确保报销手续完备、合法合规。
2023-11-08
你好  退回来是做采购时相反分录的 
2023-11-21
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