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税务申报自检结果查询显示:年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符(原因是账上12月计提的差异),可以不用管这个自查不符的结果吗

2026-05-08 16:13
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齐红老师

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2026-05-08 16:14

你好不可以的,你的税金及附加不对

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你好不可以的,你的税金及附加不对
2026-05-08
先去看一下你税金及附加实际交了多少 附加税印花税,房产税,土地使用税,消费税,车船税
2026-03-11
可以修改,但需确保与税务局沟通一致,避免误会。先确认是否漏报,如无误,可按实际填写,并附上说明,确保信息准确无误。
2024-10-15
问题一 原因可能是存在未开票收入、税会差异(如业务招待费等费用扣除税法有规定)、视同销售行为(如自产产品用于职工福利等),这些会使所得税计算基数大于开票收入对应的利润。 问题二 一般在 12 月申报期内进行更正申报是可行的,但要准备好准确数据和相关证明材料,且避免逾期申报。 问题三 自查反馈:开头说明因财务交接导致数据问题。中间详细分析差异原因,如未开票收入、税会差异、视同销售等情况。接着说明已解决问题,计划 1 月申报 12 月所得税时更正。结尾表态将加强财务管理
2024-12-12
你不退税就要调增你的成本或者费用一直调增到不退税 你有亏损那你得调增到先不亏损 很麻烦 以后不想退税就季度暂估成本费用
2024-03-19
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