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我们25年发生的业务,现在需要红冲发票,我想问一下关于税的话,如果现在做进项税额转出的话,那转出部分的税金是当期直接缴纳吗?涉及到滞纳金吗?然后关于调整的所得税的部分,是调汇算清缴的所得还是说可以计入26年的利润里?

2026-05-09 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-09 10:47

您好,转出部分当期缴纳就成,没有滞纳金的

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齐红老师 解答 2026-05-09 10:47

记入到2026年的利润就行

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快账用户2026 追问 2026-05-09 10:49

计入到26年的话,税务不会核查吗?有影响吗?现在主要是怕税务核查说是调整25年的所得

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齐红老师 解答 2026-05-09 10:50

一般来说不会的,红字发票在当期冲减了

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相关问题讨论
您好,转出部分当期缴纳就成,没有滞纳金的
2026-05-09
不用更正 24 年、25 年增值税、所得税汇算及财务报表;按小企业会计准则,直接在 26 年 5 月调账,计入利润分配 — 未分配利润。
2026-05-07
你好; 你们是调整了什么数据的; 才好判断的  
2023-02-23
你好,正常的退税款的话,你记到营业外收入里还算可以,这个是要填到汇算清缴的表里面的,营业外支出的话,你是要做纳税调整的。
2022-05-25
你好,你更+2024年12月份财务报表是你账上的还是哪里的,申报给税务局的数据。
2025-04-09
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