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上个月暂估的库存商品,结转库存商品-暂估1100641.89,这个月开票,然后红冲上个月的库存商品暂估-1100641.89,然后按开票做库存商品1087512.95,然后这个月结转成本的时候是不是上个月和这个月的两个相减直接做“多结转的成本调整暂估差额冲减”借主营业务成本-13128.94,贷库存商品-13128.94,然后这个月新暂估的库存,在结转一个主要业务成本

2026-05-09 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-09 16:29

先算差额:暂估 1100641.89 减 实际发票 1087512.95 = 差额 13128.94 1、你现在的调整思路是对的 上个月暂估高了、多转了成本,这个月冲减多结转的成本: 借:主营业务成本 -13128.94 贷:库存商品 - 暂估 -13128.94 (或者做贷方红字,效果一样) 2、流程正确顺序 本月先全额红冲上月暂估库存商品 1100641.89 按发票正常入账真实库存商品 1087512.95 做上面这笔差额成本调整,把上月多转的成本冲回来 本月新发生的暂估库存,正常按当月规则:入库→月末正常结转主营业务成本,单独做,和这笔差额调整互不影响

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快账用户3629 追问 2026-05-09 16:35

这个新暂估的月直接做一个结转暂估成本借主营业务成本贷库存商品暂估

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齐红老师 解答 2026-05-09 16:38

暂估入库的做了吗

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快账用户3629 追问 2026-05-09 16:39

我软件系统里智能结转,把这个月开票的库存商品1087512.95,和暂估的一起结转成本的

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快账用户3629 追问 2026-05-09 16:39

这个月新暂估的,做过凭证了

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齐红老师 解答 2026-05-09 16:46

那你得先做 借库存商品 贷应付账款暂估 然后你再做 借主营业务成本 贷库存商品

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先算差额:暂估 1100641.89 减 实际发票 1087512.95 = 差额 13128.94 1、你现在的调整思路是对的 上个月暂估高了、多转了成本,这个月冲减多结转的成本: 借:主营业务成本 -13128.94 贷:库存商品 - 暂估 -13128.94 (或者做贷方红字,效果一样) 2、流程正确顺序 本月先全额红冲上月暂估库存商品 1100641.89 按发票正常入账真实库存商品 1087512.95 做上面这笔差额成本调整,把上月多转的成本冲回来 本月新发生的暂估库存,正常按当月规则:入库→月末正常结转主营业务成本,单独做,和这笔差额调整互不影响
2026-05-09
您好,是的,其实就是把暂估红冲,再按发票做正分录,差额和本月的正常取得发票一起结转
2026-04-30
你好,需要的,需要红冲你的成本,然后再做发票的。
2022-01-13
您好,这个是可以的呢。
2024-03-29
不是的 分录是 借库存商品 贷应付账款暂估
2026-03-17
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