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老师,您好,我们公司是非营利组织商会,前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户,需要有4家发起单位各存1万元,我司收到了这笔款,对方注明的是验资费,实际这四家单位不是我们的股东, 这四笔款当时大家协议是不会退的, 但可转作为会费,请问我们前期收到的验资款,会计分录怎么处理好呢,放其他应付款吗,后续转会费就确认收入吗
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
我单位作为中间单位,与上下家签订购销合同,现在与客户的合同已经解除,供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票,在我单位账上挂账应付账款,现在供应商不给开红票,说是他自己的账面已经抹平,没有这笔应收款,然后我单位出具询证函,想将该笔应付做营业外收入,对方又不承认账面余额为0,请问还有什么方法可以处理该笔应付款项?
老师,你好!2022年的费用应该在当年全部做进去是吧?但对方一直不给我们成本进项发票,导致我无法及时确认收入!那我这情况费用发票应该怎么处理,进项留底是不是不太好,其实预收款挂账很大
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
您好,支付时,不能直接拆分计入“管理费用”,因为你还没确定对方那一半到底能不能收回来。应该先全额挂在“其他应收款”里,等结果明确了再做处理。 1. 支付起诉费时(全额挂账) 借:其他应收款-对方 贷:银行存款 2. 后续处理(二选一) 情况A:对方没给钱,你自己承担了 借:管理费用-诉讼费 贷:其他应收款-对方 情况B:对方把钱给了 借:银行存款 贷:其他应收款-对方 这样做最清晰,也避免了后续调整的麻烦。
好的,就是接上个问题
您好,好的,分录写在上面哦
嗯,看到了,谢谢
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