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@朴老师,之前以旧换新车辆,旧车做了销售处理,但是未开票,增值税申报的时候申报了未开票收入,并且缴纳了增值税,今年查了一下账目,旧车不是这个公司的,相当于不应该发生这笔分录,我们需要红冲这笔账务,但是销项已经缴纳过了,应该计入营业外支出科目么?还有计入营业外支出的话 这部分可以税前扣除么?

2026-05-11 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-11 09:56

你好,现在需要冲了这个申报,缴纳的增值税可以申请退税的

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快账用户1308 追问 2026-05-11 10:01

一般纳税人这个增值税未开票收入申报没办法冲吧,是返回去修改当时的增值税还是在这个月申报的时候在未开票增值税那里填写对应的负数

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齐红老师 解答 2026-05-11 10:02

你返回去修改当月申报的

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快账用户1308 追问 2026-05-11 10:02

除了这种方式还有别的方式么?

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