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营业外支出有罚金和无票支出,这部分要在A105000 纳税调整项目明细表 中做纳税调增吗

2026-05-11 16:51
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2026-05-11 16:52

你好是的,纳税调整明细表第31行

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你好是的,纳税调整明细表第31行
2026-05-11
在填报《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,主要关注的是职工薪酬的明细及纳税调整情况。职工培训费虽然与职工薪酬相关,但如果因为无票而无法税前扣除,那么其调增可能不在这个表中体现。 而《A105000纳税调整项目明细表》是一个更综合的表,它涵盖了多种纳税调整项目,包括收入类、扣除类、资产类等多个调整项目。如果职工培训费因为无票而无法税前扣除,导致应纳税所得额需要调增,那么这一调增可能体现在《A105000纳税调整项目明细表》中。 具体来说,你可能需要根据税务规定,判断这笔无票的职工培训费是否应计入应纳税所得额。如果应计入,那么需要在《A105000纳税调整项目明细表》中找到相应的行次(可能是扣除类调整项目中的某一项),并在“调增金额”栏中填入相应的金额。
2024-03-22
你好,只填写账载金额就可以的,30行。
2024-03-29
你好你把你的申报表发过来看看
2024-11-28
不用这个在105000表格里面填写就可以
2023-05-31
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