在填报《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,主要关注的是职工薪酬的明细及纳税调整情况。职工培训费虽然与职工薪酬相关,但如果因为无票而无法税前扣除,那么其调增可能不在这个表中体现。 而《A105000纳税调整项目明细表》是一个更综合的表,它涵盖了多种纳税调整项目,包括收入类、扣除类、资产类等多个调整项目。如果职工培训费因为无票而无法税前扣除,导致应纳税所得额需要调增,那么这一调增可能体现在《A105000纳税调整项目明细表》中。 具体来说,你可能需要根据税务规定,判断这笔无票的职工培训费是否应计入应纳税所得额。如果应计入,那么需要在《A105000纳税调整项目明细表》中找到相应的行次(可能是扣除类调整项目中的某一项),并在“调增金额”栏中填入相应的金额。

老师,所得汇算表里有一个,纳税调整项目明细表,有一个职工薪酬怎么填,还有一个职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填,工资薪金支出
老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表和固定资产折旧及调整明细表,没有调整的用填数据吗
调整去年工人工资,删除了去年一个职工2万元的工资。现在需要调整企业所得税申报表,应该调整职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)表中帐载金额,还是实际发生额?
老师,请教下:如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致,那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?
老师,职工培训费3000袁无票,调增是在A105050职工工资支出及纳税调整明细表调增?还是在A105000纳税调整项目明细表调赠,谢谢老师
老师,像这种绿化工程合同申报印花税是按照建设工程合同呢还是按承揽合同?申报印花税呢。
老师您好,做代账公司外勤 ,我作为经办人 ,后期有没有风险呢
老师,航空运输电子客票行程单怎么做分录。票价440.37元,原油附加费18.35,税额41.28,民航发展基金50,合计金额:550
老师,26年2月注册的公司,今年不用做工商年报吧
辅材+劳务能否开工程服务
下午好,老师想请教一个问题,就是我们公司这边有小部分产品做出口金额也不大,然后我们也开具了出口发票,其他的单证资料不齐全,公司不想申请退税,然后这个出口发票开具的的税率是免税的,还是按国内税率13%开具呀,如何申报增值税,公司是外贸企业:免退税类型的。
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师社保基数怎么核定,和工资一定要一致吗
老师,请问兑换数字人民币是怎么做分录的
某公司为减轻经济负担,通过更改职工档案、编造证明材料等手段,为部分愿意提前退休的职工以特殊工种为由办理了退休手续。后该市社保机构在进行年度资格审查时发现了该公司有20名员工的材料存在伪造痕迹,而这20名员工已领取基本养老金6个月,共计24万元,则社会保险行政部门可以( )。 A. 责令限期改正 B. 责令退回已领取的24万元养老金 C. 对该单位处48万元罚款 D. 对该单位处120万元罚款
老师您好!我们有2个订单,是国外的客户,因为我们的去年成立的,考虑到发票和结算方面的事,用关联公司和客户签的合同,合同上是美元未税金额,关联公司收到美元再转人民币给我们,我们在跟关联公司签合同的时候应该怎么签?现在是把金额照搬,现在要申请发票额度,感觉不太对
谢谢老师,感谢感谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢