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老师,职工培训费3000袁无票,调增是在A105050职工工资支出及纳税调整明细表调增?还是在A105000纳税调整项目明细表调赠,谢谢老师

2024-03-22 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 16:15

在填报《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,主要关注的是职工薪酬的明细及纳税调整情况。职工培训费虽然与职工薪酬相关,但如果因为无票而无法税前扣除,那么其调增可能不在这个表中体现。 而《A105000纳税调整项目明细表》是一个更综合的表,它涵盖了多种纳税调整项目,包括收入类、扣除类、资产类等多个调整项目。如果职工培训费因为无票而无法税前扣除,导致应纳税所得额需要调增,那么这一调增可能体现在《A105000纳税调整项目明细表》中。 具体来说,你可能需要根据税务规定,判断这笔无票的职工培训费是否应计入应纳税所得额。如果应计入,那么需要在《A105000纳税调整项目明细表》中找到相应的行次(可能是扣除类调整项目中的某一项),并在“调增金额”栏中填入相应的金额。

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快账用户6619 追问 2024-03-22 16:19

谢谢老师,感谢感谢

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齐红老师 解答 2024-03-22 16:24

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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在填报《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,主要关注的是职工薪酬的明细及纳税调整情况。职工培训费虽然与职工薪酬相关,但如果因为无票而无法税前扣除,那么其调增可能不在这个表中体现。 而《A105000纳税调整项目明细表》是一个更综合的表,它涵盖了多种纳税调整项目,包括收入类、扣除类、资产类等多个调整项目。如果职工培训费因为无票而无法税前扣除,导致应纳税所得额需要调增,那么这一调增可能体现在《A105000纳税调整项目明细表》中。 具体来说,你可能需要根据税务规定,判断这笔无票的职工培训费是否应计入应纳税所得额。如果应计入,那么需要在《A105000纳税调整项目明细表》中找到相应的行次(可能是扣除类调整项目中的某一项),并在“调增金额”栏中填入相应的金额。
2024-03-22
你好,福利费在职工薪酬明细表105050那个表格。
2022-04-15
同学你好 填写帐载金额和税收金额 不用填写调增的计税基础
2024-03-19
同学,你好 没有数据不用填
2025-05-08
应付职工薪酬里面的工资、 管理费用加上工程施工的合计 对的。
2022-04-18
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