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老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗

2026-05-11 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-11 20:33

您好,没有收入的话,招待费需要全部纳税调增的

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您好,没有收入的话,招待费需要全部纳税调增的
2026-05-11
上年度营业收入560万*0.005=2.8<16.8*0.06=10.08.年终企业所得税汇算清缴时业务招待费允许扣除金额为2.8
2023-11-13
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。因此,在该年度没有取得营业收入,当年发生的业务招待费不得在税前扣除。
2022-05-12
您好 不是的 是收入的0.5%跟实际发生的60% 哪个低就按哪个扣除
2022-04-25
那个没法扣除的,要做纳税调增的
2025-05-28
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