你好,按照其他的不低于五年就可以啦

1、销售货物厦门市舒友体育用品有限公司(简称:舒友公司)为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元。(3)2020年1月18日,向个人销售健身器材,其中开具普通发票价税合计销售额339万元,未开票部分的收入为226万元。(4)2020年1月购入原材料取得5张增值税专用发票,发票注明金额500万元,税额65万元,当月已认证。(5)舒友公司上期留抵税额15万元。请根据以上业务填写增值税纳税申报表。写出销售(应纳)税额,销售额
1、销售货物厦门市舒友体育用品有限公司(简称:舒友公司)为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元。(3)2020年1月18日,向个人销售健身器材,其中开具普通发票价税合计销售额339万元,未开票部分的收入为226万元。(4)2020年1月购入原材料取得5张增值税专用发票,发票注明金额500万元,税额65万元,当月已认证。(5)舒友公司上期留抵税额15万元。请根据以上业务填写增值税纳税申报表。四个业务的销售额和销项税额
厦门市舒友体育用品有限公司(简称:舒友公司)为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元。(3)2020年1月18日,向个人销售健身器材,其中开具普通发票价税合计销售额339万元,未开票部分的收入为226万元。(4)2020年1月购入原材料取得5张增值税专用发票,发票注明金额500万元,税额65万元,当月已认证。(5)舒友公司上期留抵税额15万元。根据业务分析:(1)该客户当月有几项销售业务?销售额及销项税额为多少?需列出计算过程。
下周六日我可能回家[嘘],他们都不知道厦门市舒友体育用品有限公司(简称:舒友公司)为增值税一般纳税人,-|||-2020年1月发生业务如下:-|||-(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税-|||-专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元。-|||-(2)2020年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器-|||-材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元。-|||-(3)2020年1月18日,向个人销售健身器材,其中开具普通发票价税合计-|||-销售额339万元,未开票部分的收入为226万元。-|||-(4)2020年1月购入原材料取得5张增值税专用发票,发票注明金额500万-|||-元,到频65万元,当日几过还
厦门市舒友体育用品有限公司(简称:舒友公司)为增值税一般纳税人,-|||-2020年1月发生业务如下:-|||-(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税-|||-专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元。-|||-(2)2020年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器-|||-材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元。-|||-(3)2020年1月18日,向个人销售健身器材,其中开具普通发票价税合计-|||-销售额339万元,未开票部分的收入为226万元。-|||-(4)2020年1月购入原材料取得5张增值税专用发票,发票注明金额500万-|||-元,到频65万元,当日几过还
酒店,小规模,有个小健身房,健身器材按几年折旧
@朴老师,我们销售前期购入的公车,然后计入了固定资产清理,是不是也得计入到收入总额当中,因为要确定高新技术产品收入的占比,需要知道收入总额都包含什么? 还有汇算清缴中,以销售收入为限额基数的广宣费这里的收入包含什么?
老板,一款产品售价50,材料70,废料可以卖60,这种材料成本做多少呢,又如何做账呢
固定资产折旧,有残值2%,6500元 2025年3月折旧完了 ,4月份不小心把残值6500元也折旧了,请问汇算清缴时这6500元调增吗?在哪个表调整?
建筑劳务公司,办理2025年汇算清缴时发现,2025年实际结转了1700多万的成本,但是实际发生的成本只有1073万左右(电子税务局发票630万+申报人工工资500万),2024年还有未结转成本320万,我担心会引起税务预警,我在要怎么办
员工今年拿来了前年的出租车机打发票报销,能在今年税前扣除吗,小企业会计准则
老师:微信收款截图及手续费交易截图可以做为合法的原始凭证吗?
我司员工手指受伤,在村卫生所花费200元,先申请报销费用,这个没有开税票可以税前扣除吗
老师,现在电子税务局导出申报表,到申报信息查询里面点开申报表是不是没有导出按钮了,只能未打开的时候导出单张的?
#提问#请问老师比如商铺原本是王三买的,房本也是王三,现在这个王三开了药铺了,比如叫益康药店,那物业开物业费发票可否开药店名称还是就得开王三了,谢谢
去年下半年有3个健身器材,金额也不高,按3年折旧了,怎么处理下,老师?