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上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理

2026-05-13 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-13 15:33

这个差额继续暂估 你收到发票就按发票金额冲暂估的 然后按发票金额入账 差额如果在汇算清缴之前没来发票就直接调增 不再做分录了

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你好,这个差额就调整在本月的啊成本里了
2026-05-13
这个差额继续暂估 你收到发票就按发票金额冲暂估的 然后按发票金额入账 差额如果在汇算清缴之前没来发票就直接调增 不再做分录了
2026-05-13
这个差额继续暂估 你收到发票就按发票金额冲暂估的 然后按发票金额入账 差额如果在汇算清缴之前没来发票就直接调增 不再做分录了
2026-05-13
您好,是的,其实就是把暂估红冲,再按发票做正分录,差额和本月的正常取得发票一起结转
2026-04-30
对,没错的,是这么做账的,成本不用冲销的。
2024-05-29
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