对的,是的是这么做的
老师好 暂估的成本 分录是不是 借:工程施工—合同成本—材料 贷:应付账款? 这个暂估成本月底还需要结转吗?
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
8月成本票未来的情况下暂估。借:工程施工 贷:应收账款-暂估。9月成本票来以后,借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 ,然后按正常的材料入库,结转材料到工程施工里,老师,这样处理正确吗?
建筑企业1月暂估成本60万并已结转,5月回来不含税票只有55万,以后不回来票了。分录为1、借:工程施工-暂估60 贷:应付账款-暂估60 2、借:主营业务成本60 贷:工程施工_暂估60 3、借:工程施工-暂估-60 贷:应付账款-暂估-60 4、借:工程施工-材料55 贷:应付账款55 5、借:主营业务成本-5 贷工程施工-暂估-5,这样对吗?
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
车间生产前会先做样品给客户确认,这部分人工成本和大货成本需要分开核算还是一起核算?
6月末勾选确认出口勾选,7月现在里面有张发票错误,能退回吗?怎么退回
老师公司账上有5辆车,原值是1,896,859折旧已经折完了。目前就是账上还有价值是97,729.账上剩余的价值还需要调整吗?
老师,如果帮朋友介绍业务,然后双方都是自己的朋友,成立了三人群,是关于高企转让的,可今天私信其中的一个朋友,到目前已经过了将近两个小时了,还没回复,你觉得是什么原因?
您好,公司办理培训班,让一位员工个人账户代收了10几人的培训费,这10几人要让我司给他们开各自的公司名称?员工个人代收的这笔款怎么转入公司账户,转入后,能不能给这些人开各自的公司发票?
公司购买的扑克牌100副,会计分录怎么做
老师好。账上挂着好些跨年的 待认证进项税额 如果不需要认证,要怎么平账
老师你好,我这个电脑上有电子税务局,你说我要加一个单位,我怎么加啊
公司零售饮料,供应商提供水和机器放在我们店里售卖,我们拿百分之二十的收入,供应商百分之八十的成本,这个会计科目要怎么做?
老师,公司没有出入库系统,采购进来的日用品,纸巾垃圾桶这些用掉了,是做费用还是成本
好的,谢谢。
不用客气,工作愉快。