对的,是的是这么做的

我们是做车棚的公司,当月有收入,当月收到材料发票,这些发票都用来冲以前的生产本直接材料暂估。当月就没有生产成本直接材料也一直没有库存材料可以吗?当时暂估的分录是借工程施工-直接材料贷应付账款暂估
8月成本票未来的情况下暂估。借:工程施工 贷:应收账款-暂估。9月成本票来以后,借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 ,然后按正常的材料入库,结转材料到工程施工里,老师,这样处理正确吗?
老师,九月份暂估,当时借工程施工30贷应付账款暂估,然后结转成本了,这个月来发票50,这个分录要怎么写
建筑企业1月暂估成本60万并已结转,5月回来不含税票只有55万,以后不回来票了。分录为1、借:工程施工-暂估60 贷:应付账款-暂估60 2、借:主营业务成本60 贷:工程施工_暂估60 3、借:工程施工-暂估-60 贷:应付账款-暂估-60 4、借:工程施工-材料55 贷:应付账款55 5、借:主营业务成本-5 贷工程施工-暂估-5,这样对吗?
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
国外客户要样品,我们给他寄免费样品,他给我们支付运费,如何付款?
没有实操课怎么找不到。。。。
老师,是不是只有医院开具的临床试验费的费用发票才可以入账临床试验费吗
个税,财产转让,房产原值,扣除一般都是购买价款和相关税法。购买价款往往含增值税,那房产原值的增值税能扣吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
小菜开的发票是几个点
老师,你好。想问一下,太原有分公司,报税是在天津,那五险一金在哪地做,哪儿交?公司售天然气。
老师我在计提契税时把它计入税金及附加了 现在汇算时提示我填的不堵意思就是跟之前实际 缴纳的税金及附加 核对不上 智能按照它给的金额申报 我这个该怎么填报 因为是去年的报表啊 把多出来的税金及附加怎么调整
老师,税务登记前取得的发票能入账吗
老师就是我这边有个员工他现在3月20号离职了,但是如果我现在没有停他的社保不记得去了,到4月2号才想起来,那4月份的社保就必须要交吗?
好的,谢谢。
不用客气,工作愉快。